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C春光集(301531)资产负债表图
C春光集(301531)资产负债表    年份:
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
货币资金(万元)11557.5914878.665144.196496.31
其中:客户资金存款(万元)--------
交易性金融资产(万元)--------
应收票据(万元)20251.7418920.8417840.1821892.09
应收股利(万元)--------
应收利息(万元)--------
应收账款(万元)39078.4334174.8833778.1833803.98
其他应收款(万元)406.53427.33218.15322.71
预付款项(万元)2969.841756.201574.091955.00
存货(万元)26781.0023581.5422493.9519393.52
其中:消耗性生物资产(万元)--------
待摊费用(万元)--------
一年内到期的非流动资产(万元)--------
其他流动资产(万元)1370.801167.32620.11289.89
##流动资产特殊项目(万元)--------
##流动资产调整项目(万元)--------
流动资产合计(万元)106651.3096909.6383833.2785483.61
可供出售金融资产(万元)--------
持有至到期投资(万元)--------
投资性房地产(万元)--------
长期股权投资(万元)------559.38
长期应收款(万元)--------
固定资产(万元)33780.9033894.1017147.2917329.39
工程物资(万元)--------
在建工程(万元)5227.985443.7516620.008096.24
固定资产清理(万元)--------
生产性生物资产(万元)--------
油气资产(万元)--------
无形资产(万元)11515.2611581.4611783.547695.88
其中:交易席位费(万元)--------
开发支出(万元)--------
商誉(万元)----16.25--
长期待摊费用(万元)373.24285.23275.64300.30
递延所得税资产(万元)1050.98732.21836.36688.27
其他非流动资产(万元)611.27367.33710.074796.45
##非流动资产特殊项目(万元)--------
##非流动资产调整项目(万元)--------
非流动资产合计(万元)55578.6455374.1550573.3743074.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)--------
结算备付金(万元)--------
其中:客户备付金(万元)--------
存放同业款项(万元)--------
贵金属(万元)--------
拆出资金(万元)--------
衍生金融资产(万元)--------
买入返售金融资产(万元)--------
发放贷款和垫款(万元)--------
应收保费(万元)--------
应收代位追偿款(万元)--------
应收分保账款(万元)--------
应收分保未到期责任准备金(万元)--------
应收分保未决赔款准备金(万元)--------
应收分保寿险责任准备金(万元)--------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)--------
保户质押贷款(万元)--------
定期存款(万元)--------
存出保证金(万元)--------
存出资本保证金(万元)--------
独立账户资产(万元)--------
其他资产(万元)--------
##资产特殊项目(万元)--------
##资产调整项目(万元)--------
资产总计(万元)162229.94152283.78134406.64128558.16
短期借款(万元)19552.4220548.4121050.6117896.83
其中:质押借款(万元)--------
交易性金融负债(万元)--------
应付票据(万元)18675.061961.13----
应付账款(万元)18768.8520463.6717855.6116495.13
应付短期债券(万元)--------
预收款项(万元)----160.00--
应付职工薪酬(万元)768.071957.47729.331385.45
应付股利(万元)--------
应交税费(万元)1350.291577.82953.261271.79
应付利息(万元)--------
其他应付款(万元)292.35334.11665.72309.15
预提费用(万元)--------
递延收益(万元)1667.08603.16746.17809.63
一年内到期的非流动负债(万元)154.59160.37179.52169.31
其他流动负债(万元)7699.1615444.3114054.3219271.30
##流动负债特殊项目(万元)--------
##流动负债调整项目(万元)--------
流动负债合计(万元)67404.7062543.9155675.0156904.75
长期借款(万元)9511.458486.903708.00--
应付债券(万元)--------
长期应付款(万元)--------
专项应付款(万元)--------
预计负债(万元)--------
递延所得税负债(万元)0.780.891.42--
其他非流动负债(万元)--------
##非流动负债特殊项目(万元)--------
##非流动负债调整项目(万元)--------
非流动负债合计(万元)14258.2112141.327704.014005.04
向中央银行借款(万元)--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------
拆入资金(万元)--------
衍生金融负债(万元)--------
卖出回购金融资产款(万元)--------
吸收存款(万元)--------
代理买卖证券款(万元)--------
代理承销证券款(万元)--------
存入保证金(万元)--------
预收保费(万元)--------
应付手续费及佣金(万元)--------
应付分保账款(万元)--------
应付赔付款(万元)--------
应付保单红利(万元)--------
保户储金及投资款(万元)--------
未到期责任准备金(万元)--------
未决赔款准备金(万元)--------
寿险责任准备金(万元)--------
长期健康险责任准备金(万元)--------
独立账户负债(万元)--------
其他负债(万元)--------
##负债特殊项目(万元)--------
##负债调整项目(万元)--------
负债合计(万元)81662.9274685.2463379.0260909.79
实收资本(或股本)(万元)--------
资本公积(万元)16402.4416402.4416402.4416402.44
盈余公积(万元)826.31826.31511.05511.05
未分配利润(万元)46858.2843889.8037634.1334254.88
减:库存股(万元)--------
一般风险准备(万元)--------
外币报表折算差额(万元)--------
未确认投资损失(万元)--------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)--------
专项储备(万元)--------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)--------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------
归属母公司股东权益合计(万元)80567.0377598.5571027.6267648.37
少数股东权益(万元)--------
##所有者权益调整项目(万元)--------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80567.0377598.5571027.6267648.37
##负债和权益特殊项目(万元)--------
##负债和权益调整项目(万元)--------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)162229.94152283.78134406.64128558.16
特殊字段说明--------
#优先股(万元)--------
#永续债(万元)--------
其他权益工具(万元)--------
#优先股(万元)--------
#永续债(万元)--------
其他综合收益(万元)--------
划分为持有待售的资产(万元)--------
划分为持有待售的负债(万元)--------
长期应付职工薪酬(万元)--------
长期递延收益(万元)--------
应收票据及应收账款(万元)59330.1753095.7251618.3555696.07
合同资产(万元)--------
债权投资(万元)--------
其他债权投资(万元)--------
其他权益工具投资(万元)--------
其他非流动金融资产(万元)--------
应付票据及应付账款(万元)37443.9122424.8017855.6116495.13
合同负债(万元)143.9296.6226.63105.79
交易风险准备(万元)--------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------
应收款项融资(万元)4235.372002.872164.431330.10
融出资金(万元)4235.372002.872164.431330.10
应收融资租赁款(万元)--------
应收分保合同准备金(万元)--------
使用权资产(万元)3019.013070.073184.223271.81
吸收存款及同业存款(万元)--------
保险合同准备金(万元)--------
租赁负债(万元)3078.913050.383248.423195.41
应付融资租赁款(万元)--------
固定资产合计(万元)--------
在建工程合计(万元)--------
存放联行款项(万元)--------
抵债资产(万元)--------
联行存放款项(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)--------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)--------
应付短期融资款(万元)--------
存款证及应付票据(万元)--------
发布时间2026-05-082026-04-162026-04-162026-04-16
更新时间2026-05-082026-04-162026-04-162026-04-16
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