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南极光(300940)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的
  披露要求
  (二)同行业公司基本情况
  公司同行业公司包括境内外背光显示模组企业,具体情况如下:
  1、瑞仪光电股份有限公司
  瑞仪光电股份有限公司成立于1995年 7 月,主营业务为从事背光显示模组的设计、制造、组装和销售,其已于2002年 4月在台湾证券交易所挂牌上市。
  2、日本美蓓亚集团
  日本美蓓亚集团创立于1951年,主营业务为从事机械加工、电子设备加工等领域,其已在日本证券市场挂牌上市。
  3、伟志控股有限公司
  伟志控股有限公司成立于1984年,集团之产品主要分为两大类,其包括 LED 背光产品及 LED 照明产品,其已于
  2014年 11月于香港联合交易所主板上市。
  4、东莞三协精工科技有限公司
  东莞三协精工科技有限公司成立于2003年 7月,主营业务为从事生产高亮度背光显示模组产品。
  5、深圳市宝明科技股份有限公司
  深圳市宝明科技股份有限公司成立于2006年 8月,主营业务为从事 LED背光源的研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工,其已于2020年 8月在深圳证券交易所挂牌上市。
  6、深圳市隆利科技股份有限公司
  深圳市隆利科技股份有限公司成立于2007年 8月,主营业务为从事背光显示模组的研发、生产和销售,产品主要应
  用于智能手机、平板电脑、车载显示、智能穿戴、工控显示器等领域,其已于2018年 11月在深圳证券交易所挂牌上市。
  7、深圳市山本光电股份有限公司
  深圳市山本光电股份有限公司成立于2003年 2 月,主营业务为背光显示模组的研发、设计、生产和销售,其已于
  2022年 6月在全国中小企业股份转让系统挂牌。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2024年度,随着终端消费电子市场逐渐回暖、智能化和生成式 AI 普及、创新产品的发布,全球中小尺寸显示行业
  呈现良性发展态势,液晶显示行业景气度有所上升,但仍受行业竞争激烈、OLED 技术渗透等因素影响。公司在董事会及管理层的带领下,聚焦主营业务,紧跟行业发展趋势和客户需求,对产品结构进行优化,加大了平板电脑、笔记本电脑、游戏电竞、车载显示器等领域的背光显示模组的市场开拓,同时不断加强成本管控,提升运营效率,从而增强公司盈利
  2024年度公司实现营业收入为 45,724.72万元,较上年同期下降2.50%;营业成本38,296.93万元,比去年同期下降21.08%;期间费用发生额为7,142.27万元,比去年同期下降53.83%;归属于上市公司股东的净利润为2,062.69万元。公司从第三季度开始,整体业绩开始好转,季度环比逐步变好,改善趋势明显,总体业绩实现扭亏为盈。业绩变动的主要原因为:(1)报告期内,公司优化业务结构及布局,主营产品背光显示模组逐渐向中尺寸类产品拓展,产品盈利能力进一步提升,产品毛利率上升;(2)公司本期继续实施降本增效措施,加强成本管控,降低运营成本,提高资金使用效率和运营管理效率,相关费用、各类资产减值准备等较上年同期下降;同时由于公司于2023年 11 月终止实施限制性股票激励计划,本期无股权激励费用发生。报告期内主要经营情况回顾如下: 1、产品业务发展方面,公司自设立以来一直专注于背光显示模组的研发、生产和销售,公司产品可广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、游戏电竞、智能手机、车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种显示领域。在消费电子显示器件方面,公司产品逐渐向中尺寸类显示产品拓展。
  2、技术研发方面,报告期内,公司持续保持研发投入,坚持研发创新,根据客户需求进行定制化研发,紧贴市场需
  求和技术发展趋势进行前瞻式研发,确保可持续的技术领先优势。公司不断加强对背光源结构设计、光学微结构设计、模具架构设计的研发,积极布局新技术的储备研发,继续保持在背光显示模组行业的领先优势。全年发生研发费用2,632.68万元,研发费用占营业收入比重达到5.76%。
  3、公司管理方面,注重管理团队建设,积极推进精细管理和预算管控,践行为股东创造财富、为员工创造平台、为
  客户创造价值、为社会创造效益,实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关方的价值最大化的企业宗旨。在内部管理方面,不断提升产品质量、效率和良率,不断完善内部治理。在人才培养方面,公司重视人才队伍建设,坚持选贤任能,人才结构不断优化。公司通过完善的考评体系鼓励员工发挥积极性与创造性,通过专业培训不断提高队伍素质,为公司发展提供人才保障和支撑。
  4、质量控制方面,公司自成立以来,始终坚持高标准质量管理,产品持续获得客户群好评。公司持续优化各部门管
  理职责、生产工艺流程、过程质量管控、纠正预防、设计控制等,报告期内公司质量体系分别接受客户审核、第三方监督审核,通过了IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系的外部监督审核。在全面质量监测方面,公司先后对关键工序的自动化生产、监测设备升级改造,在提升生产效率的同时大幅度地提升了产品质量的稳定性和一致性。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
  背光显示模组 销售量 万片(pcs) 3,630.26 7,499.04 -51.59%生产量 万片(pcs) 3,460.82 7,405.06 -53.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用需求的变化及产品结构改变综合导致销售量、生产量同比下降。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求:
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  说明:无。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  根据本公司于2023年11月10日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关
  于注销子公司的议案》,根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况,为整合资源配置,精简组织结构,降低管理成本,本公司决定清算并注销子公司惠州南极光,并授权本公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本公司已收到惠州市惠阳区市场监督管理局2024年3月19日印发的“(粤惠)登字[2024]第44130012400036106号”《登记通知书》,公司本次注销登记事项已完成,报告期末,惠州南极光不再纳入公司合并报表范围。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  激励费用发生,且中介服务费支出同比下降所致。财务费用 -12,627,777.05 -846,030.33 -1,392.59% 主要系本期定期存单到期赎回收到的利息收入增加所致。研发费用 26,326,754.82 35,188,877.30 -25.18% 不适用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防松动结构的车载背光模组技术应用 开发背光模组新结构 已完结 提高背光模组的稳定性、提升显示效果、延长使用寿命 创新结构,改良产品性能一种中尺寸铁框双折边结构的背光模组技术应用 开发背光模组新结构 已完结 增强结构稳定性、优化散热性能、提升组装效率、降低成本以及满足特定应用需求 创新结构,改良产品性能车载双连屏的背光源技术应用 提升驾驶安全与便捷性、增强车载娱乐与导航体验 已完结 为消费者提供更加优质、智能的车载显示体验 产品性能优异,提升公司产品竞争力短光程背光结构的技术应用 开发一种短光程背光模组结构的技术应用 已完结 通过对LGP的网点、锯齿和V-CUT的微结构设计,同时搭配特殊的扩散结构解决短光程头部效果问题 创新结构,改良产品性能平板背光模组超薄化技术应用 提升显示效果、降低能耗与成本 已完结 使平板背光模组在厚度上减薄、重量上减轻,同时提高显示对比度、色域饱和度、亮度,降低电流,延长使用寿命 创新结构,改良产品性能超薄窄边框包边结构的液晶模组技术应用 提升美学价值、优化显示效果、推动技术创新 已完结 减少边框对视觉的干扰,使用户更加专注于屏幕显示的内容,从而提升整体的视觉体验 创新结构,改良产品性能笔记本电脑背光模组光学性能优化技术应用 提升显示效果、降低能耗 已完结 通过优化背光模组的光学结构,如改进导光板的微结构光学设计、增强导光板的制造能力等,可以显著提升背光模组的亮度和均匀性,从而改善液晶显示器的整体显示效果 创新结构,改良产品性能超薄发光均匀的Mini-LED背光源技术应用 提升显示效果、优化能效与降低成本 已完结 Mini-LED背光源技术通过集成数千甚至数万个微小LED背光区,实现更精确的背光调节,从而显著提升显示器的亮度和均匀性,改善画面的整体视觉效果,使图像更加清晰、细腻 改良产品性能
  5、现金流
  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降306.17%,主要系本期公司收入主要集中于下半年,截至期末部分
  2、投资活动现金流入较上年同期上升1,607.35%,主要系本期赎回理财产品较多所致。
  3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 33.10%,主要系本期赎回大额存单等理财产品增加所致。
  4、筹资活动现金流入较上年同期下降93.18%,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降102.09%,主要系上期
  公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票募集资金51,168万元到账,本期无此事项。
  5、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降400.13%,主要系上期公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股
  票募集资金51,168万元到账,本期无此事项;且本期由于部分销售货款尚在信用期内,公司销售商品收到的现金同比减
  少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要原因系:本年计提资产减值准备 1,523.80万元,计提固定资产、无形资产、使用权资产等折旧摊销费用3,859.61万元,导致本期利润下降,但现金流不受影响;另外受存货、经营性应收项目与经营性应付项目的影响,导致公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。具体情况详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、现金流量表补充资料”。
  五、非主营业务情况
  适用 □不适用
  联营企业的收益。 否
  价准备。 否营业外收入 132,648.36 0.88% 主要系核销无需支付的往来款 否营业外支出 50,594.11 0.33% 主要系固定资产报废损失。 否其他收益 12,183,358.31 80.56% 主要系政府补助收益及增值税减免收益。 否信用减值损失 -9,781,359.87 -64.67% 主要系计提应收账款、应收票据坏账准备。 否资产处置收益 120,335.89 0.80% 主要系处置固定资产产生的损失。 否
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  下半年,部分销售货款尚在信用期内,导致期末应收账款增加。况,期末备货增加投资性房地股权投资固定资产 253,066,858.化。化。使用权资产 10,395,967.4化。短期借款 15,705,889.5化。化。化。应收票据 26,226,302.0收入增加,采用票据方式结算减少。其他非流动资产 637,968,172.品增加所致。应付票据 53,999,946.0式付款减少所致。应付账款 234,409,526.致。境外资产占比较高□适用 不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  一年内到期其他非流动资产 10,000,000.00 质押存单
  其他非流动资产 50,000,000.00 质押存单合计 103,895,662.49 —
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  (1) 本期
  已使
  用募
  集资
  金总
  额 已累
  计使
  用募
  集资
  金总
  额
  (2) 报告
  期末
  募集
  资金
  使用
  比例
  (3)
  =
  (2)
  /
  (1) 报告
  期内
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额 累计
  变更
  用途
  的募
  集资
  金总
  额比
  例 尚未
  使用
  募集
  资金
  总额 尚未
  使用
  募集
  资金
  用途
  及去
  向 闲置两
  年以上
  募集资
  金金额
  2021年 首次
  公开
  发行2021年02
  月03
  日 37,77
  7.8 33,24
  2.75 2,751
  

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