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英力股份(300956)经营总结
截止日期2025-12-31
信息来源2025年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  二、报告期内公司所处行业情况
  1、笔记本电脑行业的市场概况
  (1)全球笔记本行业概况
  2025年整体PC市场表现良好,在经历连续两年大幅下跌及2024年小幅增长后,迎来了明显回升。市场调研机构Gartner初步统计结果显示,2025年第四季度全球个人电脑(PC)出货量为7150万台,较2024年第四季度增长9.3%;
  2025年全年PC总出货量突破2.7亿台,较2024年增长9.1%。
  Gartner研究主管RishiPadhi表示:“2025年第四季度,PC市场在强劲的消费者需求,以及Windows11升级周期带动的企业需求推动下,保持稳健增长。但季度末需求有所放缓,同时高端GPU和AIPC的价格压力与促销活动抵消
  了此前的价格涨幅,使得平均售价保持稳定甚至小幅下降。”Gartner此前预测,到2025年末,AIPC出货量将突破7780万台,占据全球PC市场31%的份额。IDC也预测,AIPC在PC市场中新机的装配比例将在未来几年快速攀升,于2027年达到85%,成为PC市场的主流。
  (2)笔记本电脑行业发展历程
  笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式,再到完全代工模式的发展历程。最初,行业采取制造模式,
  即笔记本电脑的所有或绝大多数配件均由笔记本电脑品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展,市场竞争越发激烈,生产规模日益膨胀,产品的型号和功能日益复杂,使用的材质丰富、零件繁多,导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限的精力和财力投入到产品的功能和性能方面,而把结构件模组、电路系统等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产,从原本制造模式朝着代工制造模式发展。完全代工模式是专业化分工的形式,是指品牌商将产品生产全部交给代工厂商,品牌商集中精力于形象设计和营销服务上,转而成为品牌的塑造者。此时,代工厂成为综合制造商的角色,通过进一步的行业细化分工,将产品的结构件(如外壳、链接轴等)全部外包给更专业的结构件厂商,这也就导致了专业结构件厂商的诞生。
  (1)笔记本电脑结构件简介
  笔记本电脑一般由各种零部件构成,根据消费电子产品中零部件所承担的功能和用途及生产工艺的不同,可以将其
  分为以下三类:①核心元件和重要组件,在电子设备中完成数据传输、运算、存储、声光电等相对独立功能的单元,例如笔记本电脑中的CPU、显卡、声卡、内存、硬盘、LCD屏幕等,主要由专业硬件厂商或称组件商生产;②外壳、连接轴、支架等结构件,用于构成消费电子产品的外形、提供容纳内部零部件的空间,主要通过注塑、冲压和全铣等工艺对塑料和金属等材料加工而成;③功能性器件,用于替代传统金属螺丝、散热片等零部件实现消费电子产品内部零部件间的绝缘、粘接、缓冲、屏蔽、导电等功能的高分子薄膜、胶带、泡棉、铜箔等内部功能性器件,以及对消费电子产品外观进行美化、触控、防护等功能的铭牌、触控板、显示屏面板等外部功能性器件。
  (2)笔记本电脑结构件模组行业市场格局
  笔记本电脑结构件模组行业市场集中度较高。除公司外,行业内主要企业包括巨腾国际、胜利精密、春秋电子和通
  达宏泰等。行业中资金足、产能大、研发能力强的优势厂商往往会有持续不断的订单需求,同时随着业务的做大做强,客户群体也将随之增加,自身综合实力也将得到不断的提高;而那些无法实现大额资金周转、产能无法满足特定客户需求,并且技术研发能力弱、无法通过提高技术实现成本下降的企业往往会由于订单的不足而缺乏资金,进而陆续遭淘汰。
  3、光伏新能源行业市场概况
  根据国家能源局发布的数据,2025年我国新增光伏装机容量达315GW,同比增长13.7%,累计太阳能发电装机容量达12.0亿千瓦,同比增长35.4%,光伏行业整体保持高景气度。2025年全球光伏市场保持了上升的态势,2026年,美
  国和中国等主要市场阶段性政策可能会发生变化,装机量有可能出现负增长或增速减缓。以后,随着印度、中东和北非地区需求的上涨,全球光伏装机或再次进入上升通道。中国市场同样面临调整压力,受政策因素影响,市场观望情绪浓厚,装机规模可能出现下调。。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2025年度,公司实现营业收入222,690.38万元,较上年同期上升20.83%;归属于上市公司股东的净利润1,311.67万元,较上年同期增加27.75%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润943.65万元,较上年同期减少27.44%。
  截至2025年末,公司资产总额340,666.31万元,较上年同期上升14.94%;资产负债率为59.16%,较上年同期上升5.97%。
  2025年度经营管理工作回顾
  (一)笔记本电脑相关业务
  作为主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具的企业,公司已经成为全球主流笔记本电脑品牌的上游供应商。公
  司与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,服务的品牌商就包括联想、戴尔、小米、宏碁、惠普等。公司是行业内少数具备提供从精密模具设计、制造到笔记本电脑结构件模组生产的综合性、专业化的整体服务能力的厂商之一。
  2025年度,随着消费电子行业的持续复苏,AIPC产业推进,全球笔记本电脑市场持续回暖,公司凭借自身的技术优势、客户资源优势等实现业绩的稳定增长。公司对经营成本实施有效管控,在智能管理和设备改造管理中不断探索新的方法,优化工艺和设备间的配合,提升设备利用率,降低损耗,整体经营能力稳步提高。
  (二)光伏及储能相关业务
  2025年度,公司除了部分光伏组件代工外,生产的光伏组件基本用在自投的分布式光伏电站,分布式光伏电站主要
  是收取电站的电费,整体的光伏营收比去年少。公司光伏业务整体下行,公司会减少光伏储能板块的亏损,不再单独开展光伏业务,以后光伏将会与储能、电池协同发展。
  (三)补链强链,价值提升
  公司基于深入布局包括结构件模组、电池模组等在内的AI智能终端硬件模组产业链,并在联想、惠普、戴尔、小米、
  华硕、宏碁等现有品牌商客户的基础上补齐高端品牌商客户的战略考虑,通过购买北美某品牌商供应链内PC显示模组结构件供应商佛山智强光电有限公司100%股权进入该品牌商供应链。佛山智强专业从事PC显示模组结构件的生产与销售,深度绑定大客户北美某品牌商并具备拓展其他客户的能力。公司和佛山智强均将受益于AIPC的景气周期,通过收购佛山智强100%股权,公司将拓展PC显示模组结构件产品,补链强链、提高公司产品的技术能力及在PC产业链的价值量。
  (四)积极推进并购重组项目
  公司拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合
  伙)等19名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份,同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。本次交易充分围绕以笔记本电脑为核心的消费电子市场展开,公司通过并购消费电子产业链资产实现自身产业发展需要、同时助力新质生产力发展;有助于公司丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力,有助于公司在改善财务指标的同时补链强链、提升关键技术水平。
  (五)完善海外市场布局
  美国是全球最大的消费市场之一,公司在美国当地购置了约5.6万平方米的土地厂房,正在设计自动化生产线;通过仁宝、纬创这些长期合作的代工厂的关系,切入AI服务器的机柜等新的业务。
  另外,公司拟在沙特投资建设生产基地,一方面将其作为公司中东、非洲和欧洲的地区总部,直接为笔电头部名牌
  企业提供配套;另一方面计划利用沙特产能的一部分,生产半成品转出口到美国公司组装生产,进入美国市场。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是□否
  
  行业分类 项目 单位2025年2024年 同比增减
  消费电子行业 销售量 pcs 71,076,455.00 64,030,712.75 11.00%生产量 pcs 73,623,798.00 65,139,372.00 13.03%库存量 pcs 10,711,475.00 7,504,444.00 42.74%光伏 销售量 W 357,979,513.00 354,326,518.00 1.03%生产量 W 336,348,285.00 365,639,116.00 -8.01%库存量 W 5,368,800.00 27,000,028.00 -80.12%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用
  1、消费电子行业库存量上升42.74%,主要系备货增加所致。
  2、光伏库存量下降80.12%,主要系代工数量减少所致。
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
  (5)营业成本构成
  产品分类
  产品分类
  1.结构件模组成本增加主要系销售量增加所致;
  2.精密模具成本增加主要系结算量增加所致;
  3.光伏业务成本减少主要系业务量减少所致。
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □适用 不适用
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  财务费用 35,466,383.23 9,294,255.57 281.59%2025年度财务费用较2024年度大幅增加,主要系汇兑净损失的增加所致。研发费用 66,436,324.06 63,511,978.21 4.60%
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于笔记本电脑塑胶结构件合模线自动去除工艺研发 降低劳动强度,提高作业效率,实现无人化工艺 已完成 降低人力与物料损耗成本 降低企业成本,提高市场竞争力光伏接线盒智能化提升项目 技术升级,强化智能性功能,提高产品性能 已完成 技术升级,强化智能性功能,提高产品性能 提升产品竞争力笔记本电脑结构件双色软胶无毛边注塑技术研发及应用 提高产品质量,与生产效率,从而降低成本,同时提升产品的外观美观度 已完成 提高了生产效率,降低产品外观不良等的风险。 提升产品竞争力笔记本电脑结构件柔性积放料装置的研究和开发 防止人工作业中弄伤产品,降低人工成本,提高作业效率,实现无人化工艺 已完成 降低人力成本与物料损耗成本 降低企业成本,提高市场竞争力塑料笔记本电脑结构件双色共射技术研究及装备开发 提高产品质量,与生产效率,从而降低成本,同时提升产品的外观美观度 已完成 提高了生产效率,降低产品外观不良等的风险。 提升产品竞争力双色共射笔记本电脑结构件智能检测技术研究及装备开发 提高产品质量,与生产效率,从而降低成本 已完成 笔记本电脑结构件性能检测及避免不良品流入后端 研发新技术,提高企业竞争力金属笔记本电脑结构件变色技术研究及应用 提高笔记本外壳颜色多样性,同时提升客户选择多样性 已完成 技术升级,实现笔记本电脑结构件可变色阳极氧化膜制备及产业化 研发新技术,提高企业竞争力笔记本电脑结构件表面平整技术研究及装备开发 提高了产品生产效率,同时提升产品的外观美观度 已完成 降低人力成本与笔记本电脑外壳外观在生产中的质量稳定,提升产品外观质量 研发新技术,提高企业竞争力干冰去除IMR产品薄膜屑的自动化设备研 防止人工作业中弄伤产品,降低人工成 已完成 降低人力成本与物料损耗成本 降低企业成本,提高市场竞争力发及应用 本,提高作业效率,实现无人化工艺干冰去除喷涂产品脏污及细小毛刺的自动化设备研发及应用 防止人工作业中弄伤产品,降低人工成本,提高作业效率,实现无人化工艺 已完成 降低人力成本与物料损耗成本 降低企业成本,提高市场竞争力笔记本结构件移印字符缺陷检测技术开发及应用 开发全自动视觉字符检测自动化设备,实现笔记本电脑结构件高精度、高效率、低损耗的缺陷检测任务 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 提升产品品质,提高市场竞争力在线式测量笔记本电脑TP件间隙段差的技术研发及应用 开发自动点胶-机械手自动取磁铁-机械手自动安装磁铁自动化设备,实现笔记本电脑结构件高精度、高效率、低损耗的装配 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 提升产品品质,提高市场竞争力基于笔记本电脑结构件智能组装线体快速换线生产工艺的研究和装备开发 可以大幅度提升笔记本电脑产品的制造装配中适配笔记本电脑结构件小尺寸、多批次的生产需求 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 为企业节约生产成本,提升企业的市场竞争力笔记本电脑结构件三面同步印刷工艺的研发及应用 围绕“三面同步印刷工艺设计”与“配套装备开发”两大方向展开,形成“工艺-装备-检测”一体化 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 推动消费电子制造业技术升级,提升企业核心竞争力笔记本电脑结构件点胶装磁铁工艺研发及应用 推动笔记本电脑结构件加工行业从“人工主导”向“智能自动化”转型为提升笔记本电脑产品的结构稳定性与用户体验 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 提升产品品质,提高市场竞争力金属笔记本电脑结构件外观面自动抛光工艺的技术研发及装备应用 实现笔记本电脑结构件高精度、高效率、低损耗的测量 未完成 提升公司产品生产效率,节省人力,提升产品品质 提升产品品质,提高市场竞争力一种笔记本电脑D件定位自动锁螺丝卡E环工艺 自动锁螺丝卡E环工序机械设备或装置在无人干预的情况下,按规定的程序或指令控制设备自动进行操作或以模仿人的工作方式来完成。 已完成 机械设备逐渐代替人工操作,实现高效率生产作业。 提升组装过程效率及良率。一种笔电自动激光切水口工艺 切水口工艺工序机械设备或装置在无人干预的情况下,按规定的程序或指令控制设备自动进行操作或以模仿人的工作方式来完成。 已完成 机械设备逐渐代替人工操作,实现高效率生产作业。 提升成型过程效率及良率。一种笔记本电脑外壳自动化冲压工艺 自动冲压技术的研发,确保笔电外壳冲压生产的精度和一致性,从而提高产品质量,同时提升产品的外观美观度。 已完成 自动化冲压技术将大幅度提高生产效率,降低生产成本,增强企业盈利能力。 提升冲压过程效率及良率。一种笔记本电脑外壳自动化点胶热压工艺 研发自动化点胶热压工艺技术,确保笔记本电脑外壳的胶合质量稳定,提升产品外观质量。 已完成 研发自动化点胶热压工艺技术,确保笔记本电脑外壳的胶合质量稳定,提升产品外观质量。 提升组装过程效率及良率。一种笔记本电脑外壳自动化打磨工艺 对自动化打磨工艺研发,确保笔记本电脑外壳的打磨精度和一致性,确保设备按照既定标准进行操作,提高生产标准化水平。 已完成 对自动化打磨工艺研发,确保笔记本电脑外壳的打磨精度和一致性,确保设备按照既定标准进行操作,提高生产标准化水平。 提升金属件打磨过程的安全性及效率。机械手自动装Lens工艺 提升产品质量、降低生产成本,并满足现代制造业对微型化、高性能组件的需求 已完成 提升产品质量、降低生产成本,并满足现代制造业对微型化、高性能组件的需求 提升产品质量、降低生产成本械手自动CNC工艺 提升生产效率,减少停机时间;保证质量一致性,精准控制参数;降低综合成本,耗材优化、人力成本节约;改善工作环境与安全事故立项次报告 已完成 提升生产效率,减少停机时间 提升产品质量、降低生产成本特殊咬花工艺 外观提升/强化功能/竞争力提升 已完成 外观提升/强化功能/竞争力提升 外观提升/强化功能/竞争力提升机械手自动Bonding工艺 提升产品质量、降低生产成本,并满足现代制造业对微型化、高性能组件的需求故立项次报告 已完成 提升产品质量、降低生产成本 提升产品质量、降低生产成本面向结构强化的塑胶面壳凸形铜钉模内埋钉技术的研发 解决客户端hinge铁件锁付异常问题,研发新方向 已完成 铜钉定位误差控制在士0.02mm以内,埋入深度偏差0.05mm,降低客户锁付hinge出现的异常 提高企业竞争力碳纤笔记本外壳转轴高精度固定技术的研发 节省料头塑胶材料,减少公司支出成本 已完成 部分产品可以实现无料头化,定位精度达到士0.1以内,位移不超过0.2mm。通过成本控制和规模效应,生产成本将降低8-10% 降本增效,降低企业成本笔记本用铁件Bonding产品机器人自动化拿取一体化工艺的研发 提高品质和良率,降低安全事故,降低人力成本 已完成 实现取料、清洁、定位、Bonding、检测全流程自动化,无人工干预,降低人力1人,提高良率5% 降低企业成本,提高企业竞争力联想笔记本A面分体式LOGO的全自动化精准贴附工艺技术的研发 根据Logo字符形状和分布,设计定制化的真空吸嘴阵列,确保能同时稳定吸附所有分体字符,提高品质和良率,降低人力成本 已完成 降低人力1人,提高良率4% 降低企业成本,提高企业竞争力笔记本镁铝合金外壳等离子陶瓷金属涂层工艺研发 等离子体增强化学气相沉积,能够有效提高外壳的硬度和耐磨 已完成 减少日常使用中因摩擦、碰撞等造成的损伤,延长笔记本的使 硬度达4H,耐刮擦性   用寿命笔记本外壳无溶剂UV固化涂装工艺的研发 UV固化解决夹持轮遮挡部位的喷涂死角问题,装置通过夹持轮的主动转动带动笔记本外壳移动,实现喷涂无死角 已完成 保障了涂装的均匀性与完整性,目标膜厚±1um 固化时间<30秒,能耗降低40%),替代传统溶剂型油漆,实现VOC排放减少90%。包胶模具模内吸附固定与动态封堵注塑技术的研发 解决传统包胶模具在硬质嵌件定位上依赖人工、稳定性差,以及注塑时易发生溢料堵塞真空吸附孔等痛点,通过集成高精度吸附机构、可控时序的防堵组件与优化的模具结构,实现硬质嵌件在模内的自动、精准、稳定定位,并在注塑阶段彻底封堵吸附回路,杜绝堵塞。 已完成 将显著提升包胶产品的良品率与生产效率30%,降低模具维护成本 不良率从行业平均的5%以上降低至1%以下14英寸轻薄本超窄边框的超薄碳纤维复合外壳成型技术的研发 解决超窄边框成型精度低、结构强度不足、生产效率低等痛点 已完成 边框宽度≤5mm,外壳拉伸强度500MPa,弯曲模量40GPa 纤维复合成型工艺,实现单模次生产周期15分钟(较传统模压工艺效率提升50%)成品合格率95%。超薄笔记本外壳高效可调节组立工艺的研发 定位/连接/公差控制,解决当前超薄本外壳在组装过程中面临的精度要求高、效率低下、易产生外观缺陷和维修困难等行业共性难题 已完成 单个外壳总成的组装时间降低40%以上;装配效率提升40%;组装定位误差0.05mm,组装合格率99%。实现外壳总成在3分钟内无损拆解与重组 降低企业成本,提高企业竞争力261Kwh储能户外柜(上下结构) 上下结构高容量储能柜 未完成 1.完成时下储能产品最新电芯平台的装机集成;2.在优化安装占地空间的同时提升储能产品容量;3.降低单Wh制造成本 使产品达到市场最新的技术方案,为公司产品带来技术竞争力的同时拓宽产品序列232Kwh储能户外柜(上下结构) 上下结构储能柜 未完成 1.利用结构优化,提升元器件对空间的占用度,减小安装占地空间;2.减化柜体结构及线束等材料的使用量,优化整机制造成本 完成对第一款工商业储能产品的迭代,使产品适应市场需求8000wh户储产品 户用储能逆变器的安全性研究 未完成 1.低压升高压系统方案达成,减小大功率情况造成电流过大的风险;2.整机结构安全、消防安全满足法规要求 满足家庭用户对储能产品的要求,丰富公司产品线光伏储能并网柜 多线路并网汇流柜 已完成 1.储能或光伏装机时配合使用自己开发的并网柜;2.降低系统装机成本 形成完善的储能、并网产品线EMS能量管理一体化集控平台 智能AI一体机 未完成 1.满足公司自有项目对各硬件部件信号交互,配置规范的要求;2.满足公司自有项目对遥测,遥信,遥调,遥控等内容的定制化采集及规范要求;3.满足公司自有项目对硬件部件固件升级的相关要求;4.满足公司自有项目对数据安全的要求 满足公司自有项目对软硬件各方面要求,不受第三方品牌的局限;自有源网荷储管理云平台更好的融合,更加智能化阳台别墅光储系统 光伏微型逆变器的效率提升 未完成 1.实现逆变器与云平台的连接;2.利用云平台的监控和智能联动,实时调整逆变器的工作状态以达到效率提升 构建多点式的微型电网,并接入云平台,打造智能化管理平台飞米虚拟电厂 源网荷储一体机交易监控平台 未完成 在公司自有源网荷储管理云平台基础上,升级整个平台:
  1.符合微电网平台各
  项要求规范;
  2.扩展支持包括充电
  桩等更多的数据来源
  业务;形成统一数据规范和各级界面;
  3.融合AI,结合业务数据及外部环境数据进行各项分析及预测;
  4.平台形成与电力交
  易市场对接及参与电
  力交易的技术架构基
  础及能力;
  5.平台形成完备统一
  的设备各类控制调度
  策略 形成完善的微电网平
  台,具有参与电力交易的能力;软硬件架构及功能,业务及变现等各项处于业内领先水平AI发电预测 源网荷储一体机交易监控平台 未完成 公司自有源网荷储微电网云平台全面接入AI技术及深度学习算法并应用到平台业务场景:
  1.扩展及规范设备信
  号数据流处理,增加AI数据训练集的清洗生成,形成完备数据池;
  2.引入深度学习框
  架,对数据池数据进行学习及规律分析,形成公司自有的AI算法;
  3.AI算法在公司微电
  网平台业务中的落
  地,如电站及其设备明日发电量预测等;
  4.平台代码级接入各 平台具备智能感知和反馈的能力,对平台业务能进行有效的判断和分析预测,给出合理建议,提升平台的准确性和效率;同时与目前主流AI科技趋势接轨,增强公司产品竞争核心力及业内优势。主流大模型平台,如deepseek,阿里通义千问等。使平台具备理解自然语言并产生有效反馈的AI能力,如智能客服,平台操作智能提示助手等工商业105KW变流器 工商业模块化PCS的电网适应性算法 未完成 完善工商业储能产品布局 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局工商业125KW变流器 工商业模块化PCS的电网适应性算法 未完成 完善工商业储能产品布局 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局户用储能变流器 户用储能逆变器的安全性研究有关联 未完成 完成户用储能变流器开发 为公司开拓海外市场做产品布局并离网切换模块(STS) 工商业模块化PCS的电网适应性算法 已完成 完善工商业储能产品布局 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局分布式储能机柜三合一集成控制模块 工商业模块化PCS的电网适应性算法 未完成 完善工商业储能产品布局 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局3S融合125KW储能变流器 工商业模块化PCS的电网适应性算法 未完成 完善工商业储能产品布局;进一步整合公司产品 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局100KWDCDC 工商业模块化PCS的电网适应性算法 未完成 完善工商业储能产品布局;进一步整合公司产品 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局EMS能量管理一体化集控硬件 能量管理一体化采集系统 未完成 满足公司自有项目对各硬件信号交互,配置规范的要求,完善工商业储能产品布局;进一步整合公司产品 对公司储能产品形成一定销售规模;夯实公司在储能领域的技术布局
  5、现金流
  五、非主营业务情况
  适用□不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  843,458.11元。除此之外,期末货币资金余额中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。应收账款 877,109,674.存货 527,166,034.固定资产 1,373,081,36工程较2024年末下降92.65%,主要系2.4GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目、南昌英力二期厂房项目于2025年达到预定可使用状态,转入固定资产所致。使用权资产 8,563,716.75 0.25% 4,484,373.07 0.15% 0.10%2025年末使用权资产较2024年末增长90.97%,主要系公司本期新增租赁所致。短期借款 652,714,994.2借款较2024年末增长53.53%,主要系公司因业务扩张需要新增借款所致。合同负债 169,312.09 0.00% 305,962.49 0.01% -0.01%2025年末合同负债较2024年末减少44.66%,主要系公司预收客户货款减少所致。长期借款 122,232,637.借款较2024年末增长86.48%,主要系公司因业务扩张新增长期借款所致。租赁负债 4,061,913.76 0.12% 3,130,979.97 0.11% 0.01%应收票据 28,810,636.934.18%,主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。应收款项融资 265,104.41 0.01% 71,381.68 0.00% 0.01%2025年末应收票据较2024年末大幅增长,主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。其他应收款 37,069,128.0应收款较2024年末增长82.75%,主要系2025年保证金押金等款项金额增加所致。应付票据 204,520,590.2票据较2024年增长62.28%,主要系公司国内信用证业务增加所致。应交税费 6,573,711.24 0.19% 2,119,988.08 0.07% 0.12%2025年末应交税费较2024年末大幅增长,主要系应交企业所得税增加所致。其他应付款 47,655,621.9应付款较2024年大幅增长,主要系公司新增应付股权款所致。一年内到期的非流动负债 67,042,204.9动负债较2024年大幅增长,主要系一年到期的长期应付款和长期借款增加所致。其他流动负债 17,205,509.655.35%,主要系公司已背书转让未到期的应收票据减少所致。长期应付款 70,175,375.7应付款较2024年末增长94.27%,主要系2025年光伏电站业务融资金额增加所致。其他综合收益 -2,905,002.68 -0.09% -116,554.93 0.00% -0.09%2025年末其他综合收益较2024年末大幅下降,主要系外币财务报表折算差额波动所致。境外资产占比较高□适用 不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  应收款项融资的其他变动为期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  子器件;
  五金件、模具及塑胶件的制造及加工;上述产品防电磁波薄膜及其相关的技术及售后服务;销售 38,343,789.98 301,502,994.17 149,289,422.53 223,496,7品;货物进出口业务;道路普通货物运输;机械设备租赁。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)重庆英力 子公司 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;
  汽车零部
  件研发;
  汽车零部
  件再制
  造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;笔记本电脑和手机等3C消费类电子产品塑胶机构零部件和金属机构零部件的研发、设计、制造、销售;塑胶产品的表面处理;
  金属件表
  面处理及
  阳极氧化
  处理;模具研发、 100,000,000.00 686,663,811.96 244,887,624.85 471,761,298.49 5,596,943设计、制造、销售;货物进出口。
  【国家法
  律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)南昌英力 子公司 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电子元器件制造,模具制造,汽车零部件及配件制造,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 100,000,000.00 173,320,184.69 81,061,892.90 310,792,2进出口;
  货物进出
  口;光伏设备及元器件制 100,000,000.00 748,499,109.16 70,459,146.23 166,934,8造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电力电子元器件制造;合成材料制造(不含危险化学品);变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;工业机器人制造;新兴能源技术研发;
  新材料技
  术研发;
  工程管理
  服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)飞米数能 子公司 一般项目:新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;
  储能技术
  服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;
  软件开
  发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;
  电子产品
  销售;电子专用设备销售;
  机械电气
  设备销
  售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;集成电路销售;集成电路芯片 100,000,000.00 36,285,693.82 4,385,3804,354,5974,369,288及产品销售;电力电子元器件销售;
  半导体器
  件专用设
  备销售;
  光伏设备
  及元器件
  销售;充电桩销售;先进电力电子装置销售;电气设备修理;电机及其控制系统研发;电气设备销售;电力设施器材制造;信息系统集成服务;
  货物进出
  口;技术进出口;
  输配电及
  控制设备
  制造;电池销售;
  集装箱销
  售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。美国英力 子公司 电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发及销售;
  铝边框、背板、散热片以及服务器、笔电用铝制结构件;光伏组件及相 1000万美元 180,571,012.20 68,585,796.69 6,072,579840,756.1售等。智强贸易有限公司 子公司 电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发及销售。 500万美元 36,012,803.26 35,895,30越南英力 子公司 电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的研发、生产及销售等。 100万美元 6,237,743造;计算机软硬件及外围设备制造;
  模具制
  造;喷涂加工;旧货销售。
  (除依法
  须经批准
  的项目
  外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:
  发电业
  务、输电业务、供(配)电业务。
  (依法须
  经批准的
  项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 3,762,600 85,767,572.78 67,268,39大影响。贵州飞锦新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。贵州飞璟新能源有限公司贵定分公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。长沙飞辰新能源科技有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。宿迁市飞东新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。贵州飞邦新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。六安飞泽新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。贵州飞星新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。鄂州飞鹰新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。南昌飞昌新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。吉林省飞锦新能源开发有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。常德飞全新能源有限公司 注销 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。华科电工(兰州新区)新能源有限公司 收购 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。VietnamShinyvacElectronicTechnologyCo.,Limited 新设 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。YINARAGROUPPTE.LTD 新设 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。安徽智强精密技术有限公司 新设 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。佛山智强光电有限公司 收购 报告期内,对公司整体生产经营无重大影响。主要控股参股公司情况说明无
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、公司未来发展的展望
  1、笔记本电脑结构件模组行业格局和趋势
  笔记本电脑结构件模组行业的市场化程度相对较高,行业内只有少数厂商具备提供从精密模具设计、制造到笔记本
  电脑结构件模组生产的综合性、专业化的整体服务能力,小企业只能生产部分结构件或者只能提供单一制程的服务。行业中的优势厂商可以提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务,能满足不同客户的定制化需求。优势厂商往往会有持续不断的订单,从而进入持续上升的良性循环;反之,规模小,实力弱的厂商将迅速出局。从2025年PC行业的全年表现来看,从性能提升到AI渗透,从能效改进到产品形态创新,技术创新始终是推动市场发展的核心动力。2026年笔记本市场机遇与挑战并存,面对充满变革与机遇的市场环境,各大笔记本厂商需敏锐洞察市场趋势,持续加大研发投入,不断创新产品设计与技术应用,满足用户日益多元化、个性化的需求,从而在激烈的市场竞争中抢占先机。
  2、公司发展战略
  公司的经营理念是“卓越品质、技术创新、精益生产、服务为诚”,以卓越品质为发展目标,以技术创新为发展导
  向,以精益求精为生产目标,牢牢把握产业趋势,全面紧贴市场需求,不断优化设计开发、生产制造、供应保障和售后维护的企业经营流程,以“赢得客户持久的信赖”作为企业不懈的追求,以“为公司、股东和员工创造价值”为公司始终追求的目标。未来公司将在扎实做好现有结构件主业的同时,一方面通过收购消费电子产业链上下游或关联公司,增强协同,相互赋能,改善公司基本面;另一方面,公司会减少光伏储能板块的亏损。
  3、经营计划
  为确保公司发展目标的实现,拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划:
  (一)深耕主业,紧跟客户需求
  随着技术的不断进步和生态系统的日益完善,AIPC的迅猛发展将为消费电子市场注入强劲动力,AIPC新品渗透率逐步提升,AI应用生态逐步完善,市场需求依然强劲。作为国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一,公司将持续深
  耕主业,始终密切关注行业发展及客户需求的变化情况,紧跟客户需求进行深度挖掘和创新,抓住机遇,努力提升公司的市场地位和核心竞争力。
  2026年,公司把主业做好,整个的营收和利润规模做大的同时,主要沿着两个方向发展,第一个就是利用品牌客户的资源关系,为同一品牌客户提供更多的产品和服务,如收购优特利,把电池模组导入到公司原有的客户体系里面,拓展产品矩阵,提高公司的附加值;第二个是利用现有仁宝、纬创这些代工厂的客户的服务器业务,把公司的结构件、电池模组等产品用于服务器、机器人产品等方面,低空的电池业务也可以作为未来探索的方向。
  (二)技术创新与研发投入
  公司将“持续加大研发投入和提升技术人员能力”作为一项长期策略,通过持续不断的研发创新和不断加深的一体
  化生产能力,持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品。为了加快技术创新改造,提高生产经营效率,公司加强自动化、信息化改造。一方面,通过现有生产线的智能化、数字化技术改造,进一步降低能耗、提升生产效率,扩大公司各产品线的生产能力,有效缓解公司产能瓶颈。另一方面,通过智能化改造和智能工厂的建设,优化生产流程及工艺控制,提高工艺一致性和稳定性,巩固并提升公司产品的技术水平和质量可靠性。
  (三)人力资源发展计划
  公司将持续秉承“以人为本”的理念,加强企业文化建设,构筑包括管理人员、技术人员、业务人员在内的高层次
  人才平台,进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。
  (四)成本控制计划
  为进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,将改善成果转化为新的管
  控标准。凭借信息化管理手段,为执行各项管控标准提供长效而及时的监控,进而有效巩固改善成果。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2025年04月 同花顺路演平 网络平台线上 其他 英力股份2024 具体内容详见 具体内容详见11日 台(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010440) 交流   年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者 公司于2025年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-001) 公司于2025年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-001)
  2025年09月15日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir用网络远程的方式召开投资者说明会 网络平台线上交流 其他 投资者网上提问 具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-002) 具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-002)
  2025年11月05日 公司六楼会议室 实地调研 机构 财联社:李智斌财通证券:赵刚远希私募:杨春路上海樘樾投资:王丰同花顺:沈子逸尘星投资:孙鹏聂炜华福证券:罗通东北证券:金琼璟陈伟华泰证券:柴琦申港证券股份有限公司:王啟伟王婷李扬徐丽华上海昀启私募基金管理有限公司:汲肖飞上海淳化私募基金有限公司:鲁景上海国花资产管理有限公司:易祎上海澜胜私募基金管理有限公司:刘凤山个人投资者: 具体内容详见公司于2025年11月05日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-003) 具体内容详见公司于2025年11月05日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-003)陈伟萍姜希烈等   
  2025年11月12日 电话会议 电话沟通 机构 角色(上海)资产管理有限公司:王角常闻名上海智晶私募基金管理有限公司:薛伟杰益和源:张锴上海承风金萍私募基金管理有限公司:余承上海仙人掌私募基金:刘日光渤源资产:史祺尚信资本管理有限公司:吴冰上海碧水泉私募基金管理有限公司:张攀江苏瑞华投资控股集团有限公司:陈俪芳毅润(晋江)私募基金管理合伙企业(有限合伙):吴丽珠浙江探骊私募基金有限公司:林阳相大橡私募基金管理(上海)有限公司:张胜杰上海融善泰来资产管理有限公司:刘义应民生证券研究所:袁妲国海证券研究所:李明明羿鹏基金:李尚尧国泰海通证券:杨媛媛财通证券资管:邸明轩君屹资产:战君屹豪世资本:侯亮惠璞投资:徐克 具体内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-004) 具体内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-004)华福证券:罗通刘贤沽等   
  2025年12月04日 优特利公司会议室及电话接入 实地调研 机构 国泰海通证券:余玫翰深圳豪世资本私募证券基金管理有限公司:钟兆繁天津文浩私募证券投资基金管理有限公司:
  曹丽强海南珺
  德投资控股有
  限公司:熊伟
  华鑫证券:吕
  卓阳
  华福证券:李
  琦
  中航证券:刘
  牧野
  招商证券:鄢
  凡
  诚通证券:赵
  绮晖
  中银证券:李
  圣宣 具体内容详见
  公司于2025年12月04
  日在巨潮资讯
  网
  (www.cninfo
  披露的《投资
  者关系活动记
  录表》(编
  号:2025-
  005) 具体内容详见
  公司于2025年12月04
  日在巨潮资讯
  网
  (www.cninfo
  披露的《投资
  者关系活动记
  录表》(编
  号:2025-
  005)
  2025年12月
  08日 电话接入会议 电话沟通 机构 华安证券:来祚豪中信建投基金:赵坚 具体内容详见公司于2025年12月08日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-006) 具体内容详见公司于2025年12月08日在巨潮资讯网(www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》(编号:2025-006)
  十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
  公司是否制定了市值管理制度。
  □是 否
  公司是否披露了估值提升计划。
  □是 否
  十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

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