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安达科技(830809)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:66,041.84万元。-660418400.002023年,公司业绩发生重大变化,主要原因如下:1、2023年,受主要原材料碳酸锂价格大幅波动、下游需求放缓等行业因素影响,公司产品销售价格下降、开工率不稳定,综合导致本期毛利率大幅下降;2、2023年度,公司因实施2022年股票期权激励计划而计提的股份支付费用较上年大幅增加;3、报告期末,公司对存在减值迹象的存货等相关资产计提的资产减值准备和对应收款项中具有回款风险的项目进一步分析判断并计提的逾期信用损失金额较上年大幅增加。首亏8.11亿2024-02-06
2023-09-30净利润预计2023年1-9月净利润亏损:35,000万元至45,000万元。-450000000.00~-350000000.00根据目前上游原材料价格波动、下游新能源汽车市场等情况,公司2023年1-9月累计净利润预计出现亏损,净利润区间为亏损3.50亿元~4.50亿元。首亏7.00亿2023-08-23
2022-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:78,000万元至85,000万元,同比上年增长:237.88%至268.2%。7.80亿~8.50亿报告期内,全球新能源锂离子电池需求强劲,在下游需求持续高速增长的情况下,随着产能规模提升,公司销售规模呈现快速增长态势,营业收入及净利润同比大幅增长。预增2.31亿2023-01-30
2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:20,000万元至26,000万元。-260000000.00~-200000000.001、行业竞争加剧,动力电池正极材料销售价格大幅下降。2、国家对新能源汽车行业补贴政策调整,导致公司主要产品销量大幅下降。公司将继续以科技创新为核心驱动力,结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势,继续研发新产品、持续改进生产工艺并加强品质管控,以提高公司盈利能力。首亏4601.60万2020-01-10
2019-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:5,200万元至5,700万元。-57000000.00~-52000000.001、行业竞争加剧,动力电池正极材料销售价格大幅下降。2、国家对新能源汽车行业的补贴政策调整,导致公司主要产品销量下降。公司将继续以科技创新为核心驱动力,结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势,继续研发新产品、持续改进生产工艺并加强品质管控,以提高公司盈利能力。首亏6566.34万2019-07-15
2018-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利4,200万元至4,800万元,同比上年下降76.09%至79.08%。4200.00万~4800.00万本期业绩重大变化的主要原因为行业竞争加剧,动力电池正极材料销售价格大幅下降。公司将继续以科技创新为核心驱动力,结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势,继续研发新产品、持续改进生产工艺并加强品质管控,以提高公司盈利能力。预减2.01亿2019-01-14
2018-09-30归属于上市公司股东的净利润预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,500.00万元-7,100.00万元同比下降48.27%-52.64%。6500.00万~7100.00万本期业绩重大变化的主要原因为行业竞争加剧,动力电池正极材料销售价格大幅下降。公司将继续以科技创新为核心驱动力,结合公司现有科研、技术、市场、资源、成本等优势,继续研发新产品、持续改进生产工艺并加强品质管控,以提高公司盈利能力。预减1.37亿2018-10-15

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