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中草香料(920016)资产负债表图
中草香料(920016)资产负债表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)6119.235335.15--6441.66
其中:客户资金存款(万元)--------
交易性金融资产(万元)500.00--62082600.00--
应收票据(万元)45.0747.50----
应收股利(万元)--------
应收利息(万元)--------
应收账款(万元)4114.014391.97--3536.59
其他应收款(万元)33.9924.51--89.20
预付款项(万元)424.82243.07--251.35
存货(万元)7686.335748.96--5842.23
其中:消耗性生物资产(万元)--------
待摊费用(万元)--------
一年内到期的非流动资产(万元)--------
其他流动资产(万元)2460.892386.68--1668.84
##流动资产特殊项目(万元)--------
##流动资产调整项目(万元)--------
流动资产合计(万元)21679.3518743.72--18036.87
可供出售金融资产(万元)--------
持有至到期投资(万元)--------
投资性房地产(万元)----35800.00--
长期股权投资(万元)--------
长期应收款(万元)--------
固定资产(万元)22155.2422519.64875300.006053.69
工程物资(万元)--------
在建工程(万元)11203.9511070.18--24986.42
固定资产清理(万元)--------
生产性生物资产(万元)--------
油气资产(万元)--------
无形资产(万元)4236.313109.48615300.003128.80
其中:交易席位费(万元)--------
开发支出(万元)--------
商誉(万元)----756800.00--
长期待摊费用(万元)142.76163.32----
递延所得税资产(万元)75.0383.194106500.0065.83
其他非流动资产(万元)1038.511216.12--1114.28
##非流动资产特殊项目(万元)--------
##非流动资产调整项目(万元)--------
非流动资产合计(万元)38896.6238203.08--35351.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)--------
结算备付金(万元)--------
其中:客户备付金(万元)--------
存放同业款项(万元)----12310300.00--
贵金属(万元)----1122400.00--
拆出资金(万元)----27142800.00--
衍生金融资产(万元)----4060700.00--
买入返售金融资产(万元)----1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----330363100.00--
应收保费(万元)--------
应收代位追偿款(万元)--------
应收分保账款(万元)--------
应收分保未到期责任准备金(万元)--------
应收分保未决赔款准备金(万元)--------
应收分保寿险责任准备金(万元)--------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)--------
保户质押贷款(万元)--------
定期存款(万元)--------
存出保证金(万元)--------
存出资本保证金(万元)--------
独立账户资产(万元)--------
其他资产(万元)----4412800.00--
##资产特殊项目(万元)--------
##资产调整项目(万元)--------
资产总计(万元)60575.9756946.80574598800.0053388.57
短期借款(万元)8340.538312.55--8633.61
其中:质押借款(万元)--------
交易性金融负债(万元)----13726500.00--
应付票据(万元)--------
应付账款(万元)5392.365262.48--6046.08
应付短期债券(万元)--------
预收款项(万元)--------
应付职工薪酬(万元)237.56344.371579000.00184.16
应付股利(万元)--------
应交税费(万元)117.67238.73517500.00207.21
应付利息(万元)--------
其他应付款(万元)37.2639.68--16.76
预提费用(万元)--------
递延收益(万元)122.71124.15--127.05
一年内到期的非流动负债(万元)1000.80950.28--502.40
其他流动负债(万元)18.344.88--16.76
##流动负债特殊项目(万元)--------
##流动负债调整项目(万元)--------
流动负债合计(万元)15285.6315224.95--15895.16
长期借款(万元)7982.104877.56--12348.32
应付债券(万元)----61354700.00--
长期应付款(万元)--------
专项应付款(万元)--------
预计负债(万元)----713600.00--
递延所得税负债(万元)7.486.93--1.19
其他非流动负债(万元)--------
##非流动负债特殊项目(万元)--------
##非流动负债调整项目(万元)--------
非流动负债合计(万元)8158.055033.76--12476.69
向中央银行借款(万元)----13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00--
拆入资金(万元)----7974300.00--
衍生金融负债(万元)----3498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00--
吸收存款(万元)----359253200.00--
代理买卖证券款(万元)--------
代理承销证券款(万元)--------
存入保证金(万元)--------
预收保费(万元)--------
应付手续费及佣金(万元)--------
应付分保账款(万元)--------
应付赔付款(万元)--------
应付保单红利(万元)--------
保户储金及投资款(万元)--------
未到期责任准备金(万元)--------
未决赔款准备金(万元)--------
寿险责任准备金(万元)--------
长期健康险责任准备金(万元)--------
独立账户负债(万元)--------
其他负债(万元)----3369700.00--
##负债特殊项目(万元)--------
##负债调整项目(万元)--------
负债合计(万元)23443.6820258.71525551900.0028371.85
实收资本(或股本)(万元)--------
资本公积(万元)17139.4317139.438071500.007393.82
盈余公积(万元)1700.721700.721078100.001236.09
未分配利润(万元)10078.999699.5623989900.0010070.58
减:库存股(万元)--------
一般风险准备(万元)----6813300.00--
外币报表折算差额(万元)--------
未确认投资损失(万元)--------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)--------
专项储备(万元)514.95450.18--337.29
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)--------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------
归属母公司股东权益合计(万元)37132.2936688.0949046900.0025016.72
少数股东权益(万元)--------
##所有者权益调整项目(万元)--------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)37132.2936688.0949046900.0025016.72
##负债和权益特殊项目(万元)--------
##负债和权益调整项目(万元)--------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)60575.9756946.80574598800.0053388.57
特殊字段说明--------
#优先股(万元)--------
#永续债(万元)--------
其他权益工具(万元)----6994400.00--
#优先股(万元)----1995300.00--
#永续债(万元)----4999100.00--
其他综合收益(万元)----159100.00--
划分为持有待售的资产(万元)--------
划分为持有待售的负债(万元)--------
长期应付职工薪酬(万元)--------
长期递延收益(万元)--------
应收票据及应收账款(万元)4159.094439.47--3536.59
合同资产(万元)--------
债权投资(万元)----77740300.00--
其他债权投资(万元)----17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----598900.00--
其他非流动金融资产(万元)--------
应付票据及应付账款(万元)5392.365262.48--6046.08
合同负债(万元)141.1171.98--288.19
交易风险准备(万元)--------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------
应收款项融资(万元)295.00565.88--207.00
融出资金(万元)--------
应收融资租赁款(万元)--------
应收分保合同准备金(万元)--------
使用权资产(万元)44.8241.16515000.002.69
吸收存款及同业存款(万元)--------
保险合同准备金(万元)--------
租赁负债(万元)45.7725.12552300.000.13
应付融资租赁款(万元)--------
固定资产合计(万元)22155.2422519.64--6053.69
在建工程合计(万元)--------
存放联行款项(万元)----28177700.00--
抵债资产(万元)--------
联行存放款项(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)--------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)--------
应付短期融资款(万元)--------
存款证及应付票据(万元)--------
发布时间2025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
更新时间2025-04-212025-04-212024-11-042024-09-02
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