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福日电子(600203)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司继续以“强主业、增效益、促提升”为年度经营方针,坚持内生式增长,持续做大做强主营业务。公司 2019 年上半年实现营业收入 57.53 亿元,同比增长 31.41%,实现归属于母公司净利润 4939.25 万元。
    报告期内,主要工作重点如下:
    (一)继续强化通讯及 LED 产业发展
    1、中诺通讯
    (1)持续投入研发新产品
    中诺通讯继续加大核心领域研发投入,提升研发效率,降低单位研发成本,持续为客户提供高效率低成本的优质 ODM 服务,进一步满足不同客户的差异化需求。
    (2)继续优化客户结构
    在保证老客户需求的前提下,继续攻坚国内外大客户,促使公司业务结构更加合理;紧紧抓住大中华区、南亚次大陆和南北美洲三大核心市场,始终坚持与大品牌商、大运营商形成长期互利合作关系,降低经营风险,提升核心竞争力。
    (3)提高自有产能
    报告期内,公司持续推进自动化改造,提升现有产能利用率,并取得明显效果。
    (4)提升生产及管理水平
    积极推进精益革新方案,进一步降低客诉和不良率,缩短收账周期,减少超期任务令,提高故障品的处理效率,降低生产成本,从而进一步提高产品利润率。推进内部业务整合,加大 ERP方面投入,优化流程、提升信息处理及时性、准确性,提升内部运营效率。
    2、源磊科技
    源磊科技大力开拓国内外市场,在整体 LED 封装行业价格下滑的情况下,2019 年上半年总出货量,较去年同期增长 20%以上;积极开拓海外市场,上半年海外市场出货量,较 2018 年同期增
    加 100%以上。
    (二)深化国企改革“双百行动”
    按照国务院国资委及福建省国资委推进“双百行动”相关工作安排,公司大力推进“双百行动”综合改革方案实施,以“五突破、一加强”为核心开展改革工作,取得突破性进展,被福建省国资委评为国企改革 A 级单位。
    (三)加强风险防控,提升企业效益
    一是要求各成员企业加强风险防控意识,定期开展风险防控培训;二是规范决策程序严格按
    照“三重一大”事项决策的基本程序,规范经营管理授权;三是完善合同协议规范合同审查程序、标准,推行合同示范文本;四是不断深化对客户及供应商诚信、履约、质量等状况的了解和项目后评价。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 5753183817.09 4378096649.65 31.41%
    营业成本 5373255275.37 4107417635.21 30.82%
    销售费用 86714334.74 58364706.28 48.57%
    财务费用 35540361.07 13059278.74 172.15%
    研发费用 188596646.34 123406887.51 52.83%
    经营活动产生的现金流量净额 108474303.51 -424041997.37 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -6514061.33 2977540.58 -318.77%
    筹资活动产生的现金流量净额 86059185.35 317252509.52 -72.87%
    营业收入变动原因说明:主要系子公司中诺通讯及福日科技业务增长所致。
    营业成本变动原因说明:主要系子公司中诺通讯业务及福日科技营业收入增长相应营业成本增加所致。
    销售费用变动原因说明:主要系子公司中诺通讯业务增长相应业务费用增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要系本期母公司及子公司中诺通讯借款增加相应利息费用增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要系并表子公司中诺通讯研发费用增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期并表子公司中诺通讯业务增长销售商品收到现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期并表子公司中诺通讯支付收购优利麦克股权及迅锐通信股权转让款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的借款减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 27066655.69 0.3644% 19521458.69 0.2557% 38.65% 主要系子公司票据结算增加所致
    其他应收款 71701160.91 0.9653% 27846533.06 0.3647% 157.49% 主要系子公司支付融资保证金增加所致
    持有待售资产 0 0 79412678.82 1.0400% -100.00% 主要系本期福顺微公司已完成股权转让的工商变更,确认股权转让收益所致
    一年内到期的非流动资产
    8333.26 0.0001% 31250.09 0.0004% -73.33% 主要系子公司源磊科技员工中长期借款偿还所致
    长期股权投资 1275837.12 0.0172% 3908687.25 0.0512% -67.36% 主要系本期转让重庆语联股权所致可供出售金融资产
    19821188.46 0.2596% -100.00% 主要系本期施行新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资其他权益工具投资
    18362657.40 0.2472%
    不适用 主要系本期施行新金融工具准则将可供出售金融资重分类所致
    在建工程 13011955.98 0.1752% 9177452.96 0.1202% 41.78% 主要系子公司中诺通讯待安装设备增加所致
    开发支出 3580767.44 0.0482% 不适用 主要系子公司中诺通讯研发支出增加所致
    长期待摊费用 45143501.93 0.6078% 33482540.79 0.4385% 34.83% 主要系子公司中诺通讯模具费及装修费增加所致
    预收款项 408470848.13 5.4993% 305430981.24 4.0001% 33.74% 主要系子公司中诺通讯预收款增加所致
    应交税费 34759267.71 0.4680% 53770512.90 0.7042% -35.36% 主要系所得税汇算清缴,应交所得税减少所致
    其他应付款 137272320.52 1.8481% 217461094.99 2.8480% -36.87% 主要系本期支付迅锐少数股东股权转让款所致
    其中:应付利息
    3580011.63 0.0482% 7069290.08 0.0926% -49.36% 主要系母公司计提的公司债应付利息支付所致
    一年内到期的非流动负债
    48467735.30 0.6525% 36329828.80 0.4758% 33.41% 主要是子公司中诺通讯应付租赁融资款增加所致
    其 他 流 动 负债
    2391329.54 0.0322% 6557132.29 0.0859% -63.53% 主要系本期待转销项税额结转所致
    长期借款 8878000.00 0.1195% 17756000.00 0.2325% -50.00% 主要系本期深圳迈锐长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致
    长期应付款 27347142.14 0.3682% 5317464.63 0.0696% 414.29% 主要是子公司中诺通讯应付租赁融资款增加所致
    递延收益 18371035.27 0.2473% 13402518.42 0.1755% 37.07% 主要系本期收到政府补助增加所致
    未分配利润 3580071.70 0.0482% -45812434.57 -0.6000% 107.81% 主要系本期盈利所致
    其他综合收益 -2969168.33 -0.0400% -2444953.98 -0.0320% 不适用 主要系汇率波动及本期施行新金融工具准则所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用详见本报告中第十一节中第七大点、合并财务报表注释中第 81 小点“所有权或使用权受限制的资产”。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2019 年 6 月,公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司在深圳市龙华区设立深圳市福日中诺
    电子科技有限公司,注册资本 600 万元,截止 2019 年 7 月 17 日已完成工商登记。
    2019 年 8 月,公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司在福州市科工园设立福建中诺通讯有限公司,注册资本 1 亿元,截止 2019 年 8 月 16日已完成工商登记。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项目名称 项目总投资 本年计划投资报告期内实际完成投资项目进度福建福日源磊科技有限公司新建自动化
    LED 功能性及特殊照明封装及光源项目
    122935 20000 3500.77 持续推进
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    (1)中诺通讯
    公司注册资本为 65600 万元,本公司占 100%股权。主营移动通讯终端及配套产品的研发、生产和销售。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司总资产 481475.85 万元,净资产 135262.91 万元;
    2019年 1-6月,该公司营业收入 427223.91 万元,净利润 2210.51 万元。
    (2)源磊科技
    公司注册资本为 3615.3846 万元,本公司占 70%股权。主营 LED 封装器件的研发、生产与销售。截止 2019 年 6 月 30日,该公司的总资产 45760.44 万元,净资产 18166.66 万元;2019
    年 1-6 月,该公司营业收入 18251.94 万元,净利润 83.98万元。
    (3)福日实业
    公司注册资本为 17500 万元,本公司占 100%股权。主营国内贸易业务。截止 2019 年 6 月 30日,该公司的总资产 112411.21 万元,净资产 9667.92 万元;2019 年 1-6月,该公司营业收入69009.37 万元,净利润-576.73 万元(由于同一控制下企业合并福日实业自 2018 年实现对迈锐光电的合并)。
    (4)福日科技
    公司注册资本为 1000 万元,本公司占 65%股权。主营进出口贸易业务。截止 2019 年 6 月 30日,该公司的总资产 32597.10 万元,净资产 874.07 万元;2019年 1-6 月,该公司营业收入
    68235.18 万元,净利润 253.66 万元。
    (5)蓝图节能
    公司注册资本为 3000 万元,本公司占 76.2%股权,主营余热发电项目、环保项目的投资、建设与运营。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司的总资产 5714.07 万元,净资产-23165.98 万元;
    2019年 1-6月,该公司营业收入 0 万元,净利润-616.34 万元。
    (6)迈锐光电
    公司注册资本为 10000 万元,福日进出口占 69.5945%股权,福日实业持有福日进出口 100%股权。主营 LED显示屏产品的研发、生产和销售。截止 2019年 6月 30日,该公司的总资产 39331.63万元,净资产-2756.94 万元;2019 年 1-6 月,该公司营业收入 12596.67 万元,净利润-1700.52万元。
    (7)迅锐通信
    公司注册资本为 2040.82万元,中诺通讯占 51%股权,主营移动通讯终端及配套产品的研发、生产和销售。截止 2019 年 6 月 30 日,该公司的总资产 57708.19 万元,净资产 18861.34 万元;
    2019年 1-6月,该公司营业收入 36216.95 万元,净利润 1101.16 万元。
    (8)优利麦克
    公司注册资本为 500 万元,中诺通讯占 80%股权,主营移动通讯终端及配套产品的研发、销售。截止 2019 年 6 月 30日,该公司的总资产 60024.11 万元,净资产 6938.48 万元;2019 年
    1-6 月,该公司营业收入 101413.06 万元,净利润 2799.57 万元。
    注:上述各子公司的财务数据是以其作为独立经营主体口径编制的财务报表数据。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济环境变化带来的风险
    由于目前全球经济形势仍存在一定的不确定性因素,可能导致手机产品的需求变化,从而传导到上游电子制造服务厂商,导致公司面临不利的市场局面。
    对策:密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况,根据外部环境变化及时调整公司的经营和投资策略。同时,公司将在内部管理、技术创新、人才培养与引进战略投资者等各方面打造竞争优势,积极发挥公司与现有主要客户密切良好的合作关系。
    2、行业竞争加剧的风险
    一方面公司产业环境面临着竞争加剧的可能,行业内的企业通过产能扩张、外延发展等方式加快发展,给公司未来发展带来一定压力;另一方面公司相关产品如不能在技术、品牌、制造、成本、销售渠道等方面保持优势,也可能面临落后于竞争对手的风险。
    对策:公司将通过内生增长和外延扩张相结合,做大做强产业。同时深入了解行业需求,加快研发和应用技术创新,打造蓝海业务。
    3、主要产品价格下滑的风险
    公司目前的主要产品,包括手机 ODM 产品、LED 封装产品及 LED 显示屏等产品因行业竞争加剧,可能导致销售利润率下滑的风险。
    对策:加大开发海外市场及其他潜在客户,提高公司的销售利润率;加快高利润高附加值产品的开发,创造新的利润增长点。
    4、劳动力成本上升的风险
    随着经济的发展,国内劳动力成本日渐上升,我国的劳动力成本已经超过东南亚、南亚等国家,另外公司大力推进人才队伍建设,引入国际化的人才,整体薪资成本也将上升,公司劳动力
    成本的上升将导致公司总成本的提升,可能会影响公司的盈利水平,给公司经营发展带来一定压力。
    对策:公司将通过技术创新、产品制造能力提升、自动化改造等方法提高生产效率,减轻劳动力成本上涨带来的压力。
    5、应收账款的风险
    随着公司业务的快速发展,特别是工程项目方面,收款周期相对较长,应收账款额度也在不断增加,虽然公司坚持以严格的标准选择客户,呆坏账率较低,但存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收坏账损失的风险,对公司的经营业绩会产生不利的影响。
    对策:公司全面启动对应收账款的管理,源头上加强对合作客户的调查;对于现有的应收账款加大催缴力度,努力降低应收账款对公司经营的影响。
    6、内部管理风险
    近年来公司资产、业务、机构和人员规模不断扩大,公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等方面带来了新的挑战,如公司未能及时提高管理能力和水平,持续储备中高端经营和管理人才,将会影响到公司效率,增加经营风险。
    对策:公司已启动信息化改造,加强对各业务模块及母子公司的精细化管理水平,进一步提升经营管理能力。同时建立完备的人才储备机制,加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐,为公司产业发展提供坚实的人才基础。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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