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江南奕帆(301023)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)公司所处行业基本情况
  公司主营业务为专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为电气机械和器材制造业。
  (二)公司及子公司所涉及行业2023年发展情况
  1、减速电机行业
  减速电机在我国的发展已有近40年的历史,广泛应用于国民经济及国防工业的各个领域。预计2021-2026年减速电机行业需求升级发展。一方面,随着供给侧改革的推进、产业结构调整的继续深入、基础设施投入加大、市场供求矛盾逐渐缓和,传统下游行业将逐步回暖。另一方面,在《中国制造 2025》等相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下,工业自动化的趋势和环保、新能源发电等新兴行业的发展为减速电机行业需求带来了新的增长点。根据前瞻产业研究院资料,预计中国减速电机行业市场规模将会以 5%的增长率增长,2025年市场规模将超过 1500亿元,并且会持续向“产品轻量化、行业规范化、高端产品国产化”发展。综上所述,减速电机行业市场广阔,但仍需企业加大研发力度,深耕行业需求,才能助力业绩持续增长。 2、高压开关制造行业近年来,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势,其中,十三五”是我国特高压输电和智能化电网的全面建设阶段,国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展,高压开关制造行业仍将处于持续、稳定、快速发展期,行业总体需求将进一步增加。根据中研普华产业研究院数据,预计未来五年,高压开关制造行业年均复合增长率将保持在 8%以上,
  2024年我国高压开关制造行业市场规模将超过5500亿元,市场前景广阔。
  3、太阳能光伏行业
  根据国家能源局正式发布的2023年全国电力工业统计数据,截至12月底,全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%,其中,太阳能发电装机容量约610GW,正式超越水电约420GW的装机规模,成为全国装机量第二大电源
  形式,在电力能源结构中的地位进一步攀升。其中,当年光伏新增装机同比增速高达 55.2%,增量为 216.88GW,大幅度超越了此前的历史记录,相当于 2019-2022年国内新增装机量的总和,也有望超过当年度全球其他国家和地区增量总和。知名咨询机构伍德麦肯兹预测,2024-2028年全球光伏新增光伏装机将进入平台期,市场渗透 S 形曲线的陡峭阶段结束,步入增长放缓的成熟期,但绝对增值仍然巨大。因此,太阳能回转电机的市场巨大,并对自动化、精准化提出了更高的技术要求。 4、房车行业
  2023年全年,由于国际经济形势的影响,国外房车市场消费需求有所下降。从时段上来看,上半年国外房车市场处于消化库存的状态,下半年市场有所复苏,市场也随之开始活跃。受益于普通消费者对自驾旅游的认可以及互联网思维带来的新模式,中国房车旅游业的快速发展,中国房车销量从2017年的 5000 台增长至2023年的 12582 台,同比增长43%。随着政府和相关行业应加强政策支持和基础设施建设,中国房车行业有相当大的发展空间,且更加注重环保化、节能化和智能化。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,公司营业总收入达到 17,457.31万元,较去年同期下滑 4.7%。归属于上市公司股东的净收益为 4,760.83万
  元,同比下降40.33%,而在扣除非经常性损益后,净利润为 4,711.44万元,主要由于公司美元存量减少导致的汇兑收益减少。在业务板块方面,储能减速电机的业务比重有所攀升,同时太阳能光伏减速电机也实现了规模化出货,并提升了公司第二大业务板块的地位。从市场分布来看,国内市场的营收呈现增长态势,而国外市场则因去库存导致出口业务小幅回落。 为了抵消出口下滑对公司盈利的负面影响,公司正积极寻求拓展新的细分市场,并致力于开发创新产品和挖掘新客户。此外,公司持续投资于研发和生产工艺的改进,以提升产品设计和制造效率。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
  1、行业分类增加其他主要系本年新增出租房产收入、子公司营业收入; 2、产品分类增加太阳能光伏减速电机主要系上年太阳能光伏减速电机占比较小,将其披露至其他项目,本期占比达 10%,
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  电机 销售量 台 884,815 930,969 -4.96%生产量 台 907,460 903,991 0.38%库存量 台 50,367 27,722 81.69%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用电机库存量增加主要系年末太阳能电机客户因国外客户假期原因暂停出货,因此库存量大幅增加。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业分类
  行业分类
  本期材料占比有所下降,制造费用占比有所上升。
  (一)材料成本占比下降:主要系磁钢采购成本的下降导致的,钢材、稀土的市场价格整体在下降,所以导致材料
  成本下降;
  (二)制造费用占比上升:主要系机物料消耗、加工费增长所致,其中机物料消耗增长主要系是公司太阳能订单增
  长、产量增长,公司加大对太阳能电机生产的投入,购入了多台滚齿机,与此相关的设备耗用增长。加工费增长主要系
  公司太阳能电机业务增长,故新增了委外加工业务。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 □不适用
  随着光伏市场的持续繁荣,光伏跟踪支架电机正展现出巨大的发展潜力,成为行业新的增长点。公司研发的太阳能
  电机,已经搭建了稳健的销售网络,报告期内实现了 19,099,863.37元的营业收入,同比增长幅度达 418.79%。展望未来,公司紧抓时代脉搏,不断深化在光伏领域的研发投入,努力将光伏业务打造成为发展的又一重要引擎。
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  部分交易主体为境外。
  前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制
  人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益的情况;其中,常州中信博新能源科技有限公司是本期前 5名新增客户,销售额17,028,612.23元,占年度总销售总额9.75%。人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情况。
  3、费用
  加,对应工资增加,社保缴费基数上涨,此外本期广告费、差旅费、招待费也大幅增加管理费用 15,202,178.18 14,447,048.94 5.23%财务费用 -6,798,670.48 -27,645,344.92 75.41% 主要系本期外汇存款平均余额下降,加之年初至本报告期末美元汇率相对平稳,汇兑收益减少研发费用 9,269,230.13 9,858,291.34 -5.98%
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响便于安装维修的电机碳刷架总成的研发 本项目针对现有电机碳刷架存在的装配工艺复杂,碳刷盘簧未能充分保护,更换维修不便,应用范围较小的问题,开发一种便于安装维修的电机碳刷架总成。通过内部结构优化改进,达到简化结构,装配简单,保护碳刷,更换方便,适用多种电机型号及尺寸的目的,为电机稳定运行助力。 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 本项目以实现电机碳刷架的结构简化、安装维修方便化、适用多种化为出发点,自主研发一种新型碳刷架,目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在电机领域进行推广应用,为用户使用制造更大的便利。 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果在简化结构,方便装配维修,扩大应用范围上具有领先型,对无锡市微电机行业产品结构优化从制造走向质造,实现提高质量发展既有推动作用。完善公司产品线,提升公司竞争力。具有电磁保护与转速反馈功能的霍尔结构的研发 本项目针对现有本项目针对现有技术通过设计和安装两块PCB板实现抑制电磁干扰,采用单独的霍尔 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考 本项目以实现电机具有抑制电磁干扰和测量转速两种功能兼容,降低成本,节省安装空间,安装方便 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果将形成具有自主知识产权的产品,提高我国电子电板实现侧转速功能,两者组件分散,成本较高,安装不方便,达不到电机既需要控制电磁干扰,又需要测出电机转速并将电机转速反馈给主控制,实现自我反馈自我调节功能的问题。
  开发一种具有电磁保
  护与转速反馈功能的
  霍尔结构,将抑制电磁干扰和测量转速两种功能结合到同一块电路板上,进行了一体化设计,达到降低成本,节省安装空间,安装更为方便,充当电机安全可靠运行的保护神。 察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 为出发点,自主开发一种新型霍尔结构。目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在电机领域进行推广应用,充当电机安全可靠运行的“保护神”。 器的技术水平和制造能力,带动上游新材料和下游电机行业产品发展,尤其是在兼容抑制电磁干扰,测量转速两种功能,降低成本、方便安装方面发挥重要作用。同时,对无锡智能化微电机行业的产品结构优化升级,创新驱动,从“制造”走向“智造”,实现高质量发展,形成具有特色优势的主导产业具有重要意义。完善公司产品线,提升公司竞争力。发动机变速箱带自锁手柄的离合装置的研发 本项目针对当前一些发动机变速箱缺少自锁功能,需要手柄启动时,离合不能始终按压,增加启动概率,操作繁琐的问题,开发一种发动机变速箱带自锁手柄的离合装置。通过设置自锁结构,解决上述问题,保证启动概率,达到接合平稳,分离迅速彻底,操作省力的目的,为发动机变速箱可靠使用赋能。 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 本项目以实现发动机变速箱离合装置的自锁,使用方便省力,安全可靠为出发点,自主研发一种新型离合装置,目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在发动机领域进行推广应用,为用户创造更大的价值。 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果将形成具有自主知识产权的产品,提高我国发动机离合装置的技术水平和制造能力,带动上游新材料和下游发动机行业产品发展,尤其是在自锁结构、保证启动概率、操作省力方面发挥重要作用。完善公司产品线,提升公司竞争力。能防电磁干扰的电机负载测功机的研发 本项目针对现有电机测功机通常采用控制器进行运行控制,或者利用电机编码器测量电机输出轴转速,其产生的电磁干扰,总对电机及其控制器的正常使用及测量结果的准确性和可靠性造成影响的问题,开发一种能方电磁干扰的电机负载测功机,旨在通过减速装置加扭矩调节装置来防止电磁干扰的产生,保 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试 本项目以实现电机负载测功机的防干扰、测试的准确性和可靠性为出发点,自主研发一种新型负载测功机,目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在电机、电力电子领域进行推广应用,为电机稳定运行保驾护航。 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果将形成具有自主知识产权的产品,提高我国电机的测试技术水平和制造能力,带动上游新材料和下游机电行业产品发展,尤其是在防止电磁干扰、保证测试结果的准确性、安全可靠性方面发挥重要作用。完善公司产品线,提升公司竞争力。证测试的稳定和检测结果的准确性、可靠性,为电机安全运行保驾护航。 制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。可均匀加热的太阳能回转电机用热缩管加热机的研发 本项目针对现有太阳能回转驱动电机外的热缩管,采用人工用热风板或烘烤箱进行热缩以及一些自动加热装置均存在加热不均匀的技术问题,开发一种可均匀加热的太阳能回转驱动电机用热缩管加热机,通过转动机构,升降机均和控制器的组合作用,进行加热达到效率高、热损耗小,能够对热缩管均匀加热的目的。为太阳能回转驱动电机提供能防水防尘的“保护衣”。 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 本项目以实现热缩管加热机的均匀加热、高效率、低损耗为出发点,自主研发一种新型加热设备,目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在太阳能光伏领域进行推广应用,为太阳能回转驱动机穿上防水防尘的“保护衣”。 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果将形成具有自主知识产权的产品,提高我国太阳能回转驱动电机热缩管加热设备的技术水平和制造能力,带动上游新材料和下游太阳能电机行业产品发展,尤其是在均匀加热、工作效率、提升降本等方面发挥重要作用。完善公司产品线,提升公司竞争力。太阳能回转电机端盖与内齿圈一体式成型结构及方法的研发 本项目外对现有技术中端盖与内齿圈的安装配合方式存在的零件较多、零部件的转运成本与原料成本较高,装配流程多、工序繁琐、工人工作量较大、时间成本较高,密封性不佳、需要额外涂抹密封胶来确保配合的密封的问题,开发一种太阳能回转电机端盖与内齿圈一体成型结构及方法,通过螺栓连接的端盖与内齿圈整合设计成一体成型的零件,达到降低时间成车,简化装配工艺,提高密封性能的目的,为太阳能回转电机安全和高效运行提供可靠支撑。 项目总的研究期限为1年,即从2023年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小
  组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制样机,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 本项目以实现太阳能回转电机端盖与内齿圈安装配合方式的少零件化、装配工艺简化,密封性能最优化为出发点,自主研发一种新型成型结构,目标形成自主知识产权,实现科技成果转化为产业化,成为升级产品,并在太阳能光伏领域进行推广应用,保证电机安全和高效运行。 该项目符合国家产业政策和行业发展方向,其成果将形成具有自主知识产权的产品,提高我国太阳能回转的技术水平和制造能力,带动上游新材料和下游机电行业产品发展,尤其是在降低时间成本、建华装配工艺、提高密封性能等方面发挥重要作用。完善公司产品线,提升公司竞争力。光伏组件用高性能减速电机优化设计与制造关键技术 本项目以光伏组件用减速电机为研究对象,对电机的优化设计和制造关键技术展 项目总的研究期限为2年,即从2022年1月至2023年12月。
  上半年组建研发小 本项目以实现光伏组件用减速电机的高性能,高密封性,结构小型化为出发点,通 项目的开发将提高我国光伏组件用减速电机的技术水平和设计制造能力,缩短与国开攻关研究,对现有的减速电机产品进行优化设计,目的在于开发出具有自主知识产权的新型光伏组件用高性能减速电机,使使用寿命延长,运行平稳,输出扭矩大,增强太阳能利用率,并实现产品国产化,为新能源应用,节能减排碳中和赋能。 组,在有针对性的考察调研后,确定本项目总体设计方案和工艺路线,进行核心零部件设计,制造工艺设计等工作,完成关键零部件的试制;完成产品设计及所需设备仪器选购,完善项目设计方案和工艺技术文件资料,进行试制。下半年试制工装,进行调试,型式试验,产品质量达标。目前已形成总体技术方案的框架,并完成图纸设计,进行技术完善,进入试制阶段。 过对减速电机优化设计和制造关键技术的攻关,目标形成具有自主知识产权的光伏组件用高性能减速电机,实现科技成果落地转化为产业化,成为专利新产品,并在光伏行业推广应用,为太阳能应用赋能,为节能减排低碳发展助力。 外先进国家的差距,实现产品国产化,提高国际竞争力,促使光伏产业的创新发展,同时对于我市微电机行业产品结构调整,向产业链高端发展,走在行业前列具有重要意义。完善公司产品线,提升公司竞争力。
  5、现金流
  1、2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.29%,主要由于本期收入下降回款有所减少,上期较多缓
  缴税费于本期支付,以及收到政府补助和退票据保证金减少所致;
  2、2023年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.01%,主要系投资活动中现金流入和现金流出所致; 3、2023年度筹资活动现金流入较上年同期减少92.22%,主要系公司2022年收回质押定期存款本金所致; 4、2023年度筹资活动现金流出较上年同期增加153.61%,主要系公司回购股份、分配股利较上期增加所致; 5、2023年度筹资活动产生的现金流量净额减少310.47%,主要系筹资活动中现金流入和现金流出所致; 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加62.02%,主要系上述原因所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  2023年经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异主要系一方面上期享受税费缓缴政策的余额较大,本期缴纳相关
  税费导致现金流出,另一方面本期因太阳能电机和半导体业务规模增长,相关存货备货大幅增加,备货所需资金流出也随之增长较快。
  五、非主营业务情况
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  其他变动系收到银行承兑汇票、以及到期托收或背书转让银行承兑汇票。
  报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
  □是 否
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行核算。与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司远期外汇合约实际损益为236.62万元套期保值效果的说明 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关,能进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:(一)市场风险及风控措施:远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在交易合约利率的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定业务和最大限度避免汇兑损失;(二)流动性风险及风控措施:远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。其次,因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品,存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对该风险,公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务,严格控制远期结售汇的交易规模;(三)操作风险及风控措施:公司在开展远期结售汇交易业务时,如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况,可能错失较佳的交易机会;操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险,公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务。同时,公司已制订《远期结售汇业务管理制度》,对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定,对远期结售汇的风险控制起到了保证作用;(四)履约风险及风控措施:
  公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。为防范该风险,公司将加强对银行账户和资金的管理,严格控制资金划拨和使用的审批程序;(五)法律风险及风控措施:如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息,将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险,公司将加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法 公司外汇套期保值交易品种主要为远期外汇合约,以银行外汇报价定期进行公允价值计量与确认。及相关假设与参数的设定售汇业务进行汇兑保值,以降低成本及经营风险。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合法有效,公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于开展远期结售汇业务的议案》。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  理外,其他暂未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户 0合计 -- 54,42359 7,413.募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1867号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票933.35万股,发行价为每股人民币58.31元,共计募集资金54,423.64万元,坐扣承销费3,632.08万元后的募集资金为50,791.56万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,133.90万元后,公司本次募集资金净额为48,657.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕352号)。报告期初,募集资金余额为43,905.88万元。报告期内,公司募投项目新增投入金额1,422.59万元,新增收到利息、理财收入扣除手续费净额971.95万元,期末现金管理未到期金额39877.8万元。截至2023年12月31日,募集资金专户余额为43455.24万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (3)=
  (2)/(1
  ) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 截止报
  告期末
  累计实
  现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  储能减
  速电机
  及房车
  减速电
  机生产
  基地建
  设项目 否 31,112
  研发中
  心建设
  达到计2022年12月6日,公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年3划进度、预计收益因) 月。本次募投项目延期,主要因上述募投项目整体工程量较大,建设周期较长,项目投入实施后,因物流及人员流动受限,物资采购、物流运输受到一定影响,施工人员流动及日常工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。 2024年3月28日,公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2025年3月。本次募投项目延期,主要因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响,公司出于对募集资金投入的审慎性考虑,为确保投入有效性、适应外部环境变化,且不产生额外的资源浪费,并依据中长期发展战略,实行审慎投资策略,采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超额募集资金12,150.58万元,截至2023年12月31日暂未确定具体用途且未使用。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年7月30日,公司第三届董事会2021年第四次会议和第三届监事会2021年第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,223.70万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下:(1) 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目先期投入2,867.10万元;(2) 研发中心建设项目先期投入356.60万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设,期末募集资金的存放情况详见《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年02月09日 公司会议室、腾讯会议 其他 机构 西部证券 董正奇、招商资管 何怀志、中信资管 刘畅、南银理财 吴开禹、保银投资 柳文渊、合润投资 王妍、 详见深交所互动易(http://irmcn):《江南奕帆:301023江南奕帆调研活动信息20230213》 详见深交所互动易(http://irmcn):《江南奕帆:301023江南奕帆调研活动信息20230213》资石投资 孙宁、荣炜基金 汪敬波、华骏基金 付清   
  2023年02月27日 公司会议室 实地调研 机构 开源证券 孟鹏飞、中欧基金 薛承沛、海澜集团 陈浩、东方证券 顾高臣 严东 详见深交所互动易(http://irmcn):《江南奕帆:301023江南奕帆调研活动信息20230301》 详见深交所互动易(http://irmcn):《江南奕帆:301023江南奕帆调研活动信息20230301》
  2023年05月22日 价值在线(https://ww
  w.ir-
  online.cn/
  )网络互动 网络平台线上
  交流 其他 线上参与公司2022年度业绩说明的全体投资者2022年度业绩说明会 详见深交所互动易(http://irmcn):
  《301023江南
  奕帆业绩说明
  会、路演活动信息20230522》
  2023年07月04日 公司会议室 实地调研 其他 横华国际证券张颖飞、投研会 李赞、广州富途投研科技 陈海涛、益和源资十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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