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银河磁体(300127)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  1、概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  的现金增加等共同影响所致。
  投资活动产生的现金流量
  净额 -19,664,281.13 -20,594,646.63 4.52% 
  筹资活动产生的现金流量净额 -89,258,550.00 -153,705,551.40 41.93% 主要系本期取得借款收到的现金增加和分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少等共同影响所致。现金及现金等价物净增加额 -153,131,781.91 -156,134,886.37 1.92%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用
  2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  报告期,驱动公司业务收入变化的因素主要是订单。
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  124,074,587.84元,增幅 70.14%,主要系原材料备库增加影响所致。固定资产 304,819,424.38 20.46% 319,549,516.00 21.06% -0.60%在建工程 5,777,383.41 0.39%     0.39% 在建工程期末余额较期初余额增加 5,777,383.41元,增幅 100.00%,主要系全资子公司银磁材料公司设备技改影响所致。短期借款 40,000,000.00 2.69%     2.69% 短期借款期末余额较期初余额增加40,000,000.00元,增幅100.00%,主要系补充公司经营周转资金影响所致。加 767,887.24元,增幅 41.35%,主要系预收客户货款增加导致。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  2,000.00元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  □适用 不适用
  5、募集资金使用情况
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  募集资金总体使用情况说明 
  2010年10月,公司募集资金净额为人民币696,573,234.16元,其中,原拟募集资金186,600,000.00元,其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)509,973,234.16元,该募集资金到位情况已由四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司验证,并出具“川华信验(2010)65号”《验资报告》。募集资金(含超募资金)总体使用情况:
  2010年使用10,909.47万元;2011年使用13,103.38万元;2012年使用8,810.57万元;2013年使用11,879.54万元;2014年使用1,388.45万元;2015年使用817.02万元;2016年使用474.54万元;2017年使用15,428.02万元;2018年使用256.40万元;2019年使用10.00万元;2020年使用12.60万元;2021年度及2022年度及本报告期未使用超募资金。截至2023年6月30日,累计使用630,900,102.33元,募集资金余额(含利息)为169,651,447.73元。(2) 募集资金承诺项目情况承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=
  (2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 截止报告
  期末累计
  实现的效
  益 是否
  达到
  预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                     
  高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 否 13,870 7,248.85   7,248.85 100.00% 2013/06/30   10,085.48 否 否高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目 否 4,790 2,612.6   2,612.6 100.00% 2013/06/30 3,137.85 46,407.33 是 否项目节余永久补充流动资金         9,723.39承诺投资项目小计 -- 18,660 9,861.45   19,584.84 -- -- 3,137.85 56,492.81 -- --超募资金投向
  7 号厂房建设
  体扩建项目”均已达到预期建设目标,并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司已将该两项募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。
  2、因下游需求变化,公司产品结构调整,下游客户对硬盘用磁体需求减少,而对汽车用磁体需求增加,公司已将“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的设备改造后用于生产汽车用磁体。报告期,“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的扩建产能全用于汽车用磁体生产,因此,“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的效益包含在“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”中,未再单独计算。
  3、“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”于2018年2月建设已实施完成,达到产能目标,部分产品逐步上量生产。公司这两个项目的技术和设备体系完全是自主研发形成,公司不断提升设备自动化水平和优化生产工艺以提升产品竞争力,由于国内外需求不景气,报告期产能未完全获得释放,未达到预期效益。
  4、“钕铁硼微晶磁粉生产项目” 于2022年 9 月因公司全部转让控股子公司股权完成而终止,不再计
  算效益。                   
  项目可行性
  发生重大变
  化的情况说 截至本报告期末,“钕铁硼微晶磁粉生产项目”于2022年9月因公司全部转让控股子公司股权完成而终止,其余项目可行性未发生重大变化。明超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额为509,973,234.16元,截至报告期期末累计使用435,051,694.89元,其中:2010年使用10,172万元,2011年使用9,341.01万元,2012年使用4,753.55万元,2013年使用851.56万元,2014年使用1,388.45万元,2015年使用817.02万元,2016年使用474.54万元,2017年使用15,428.02万元;2018年使用256.40万元;2019年使用10.00万元;2020年使用12.60万元;2021年、2022年及本报告期未使用超募资金。报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下:
  1、公司钐钴磁体项目于2018年2月实施完成,该项目原计划使用超募资金2600万元,调整后拟使用超募资金1,788.73万元,但实际支付时用了自有资金。截至本报告期末,该项目投资完成,实际累计投入超募资金1,586.72万元。
  2、公司热压磁体项目于2018年 2月实施完成,该项目原计划使用超募资金 3800万元,调整后拟使用超募资金为 2,792.77万元,但实际支付时用了自有资金。截至本报告期末,该项目投资完成,实际累计投入超募资金 2,707.45万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2010年11月8日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金 6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
  

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