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新锦动力(300157)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司致力于能源领域的高端装备制造和综合服务,装备类产品主要为离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备,
  应用范围包括石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送、天然气液化、绿色能源、绿色发电及储能等。根据中国上市公司协会2024年2月发布的《2023年上半年上市公司行业分类结果》,新锦动力归属于“制造业(C)”中的“通用C34设备制造业( )”。多年深耕能源领域,公司所处行业发展受国际能源形势、全球贸易趋势、国家宏观经济以及上下游行业的发展等多种因素影响。
  1、能源绿色低碳发展趋势,给装备制造业带来新的发展空间
  当前,全球气候行动、地缘政治博弈等因素推动全球能源格局在复杂环境中加速嬗变。能源短缺和地缘政治风险引
  发全球对能源安全日益关注,对能源安全的担忧促使各国和各区域开始寻找策略以降低对进口能源的依赖,这不仅推动了能源多元化的战略发展,也将推动能源效率的提升。长期来看,未来资源约束、需求降低和技术成本变化等因素将推动能源系统从化石能源向非化石能源的转变,这一转变不仅符合可持续发展的要求,也是全球应对气候变化和环境问题的关键举措,突显了低碳转型有序进行的重要性。我国始终把保障国家能源安全作为最重要的使命任务之一。一方面,作为能源供应的重要组成部分,油气企业以保障国家能源安全为己任,全力推动增储上产,2022年我国原油产量2.05亿吨,同比增长2.9%,天然气产量2,201亿立方米,同比增速 ,预计 年我国油气产量继续保持增长态势,油气开采力度的加大,依赖并不断推动着石油天然气勘探技术水平的不断进步和发展,以及对高端油气设备和软件、工程服务需求的不断增加;另一方面,随着全球对环境保护意识的提高,我国也积极响应并实施了“绿色制造”“双碳目标”和“能耗双控”等政策,对于拥有绿色化工核心技术的企业,在贯彻绿色生产和绿色制造理念、保证产品质量的前提下,将努力实现清洁、环保、低碳生产,并抓住该战略机遇,实现高质量发展,因此,能源化工企业对其现有生产设备的绿色节能改造势在必行,这也为装备制造业的绿色化发展带来广阔的空间。
  2、全球化变局带来的产业链重构,为我国装备制造业出海带来机遇和挑战从国际货币基金组织发布的数据来看,2022年全球经济增长率约为3.5%,2023年预计降至3.1%,2024年将保持在3.1%,全球经济增长呈逐步放缓的趋势,其中,发达经济体是导致增长低迷的主要原因,然而部分新兴国家的经济增长
  前景仍相对乐观。我国经济外循环稳定发展并继续践行多边主义:“一带一路”倡议取得阶段性成果,上合组织和金砖国家的扩容更进一步推动我国与全球各国开展合作、实现共赢。目前,我国制造业的发展已经将关注点放在如何构建全球市场的领导地位,企业已从“是否出海”迈向“如何出海”阶段,并且已经实现从“出口”到“出海”的模式性转变,不断树立全球市场品牌形象和影响力。过去几十年,我国不断发挥劳动力优势,吸引外资、引进技术,打造了无可比拟的成本竞争力,并积累了宝贵的技术储备。在新时代中,中国极具韧性的工业体系和基本面,确保了我国企业的生产竞争力。如公司产品可运用的空气压缩机细分领域,其高端市场长期被国外品牌主导,但随着国内企业的持续技术攻关,与国际一流企业差距逐步缩小;再如公司产品在合成氨细分领域已然比肩国际一流企业。公司长期积淀的技术优势和产品口碑,为公司制造业务出海奠定了坚实的基础,也为公司带来参与全球价值链重构的机遇。中国高端装备制造业出口是国家经济转型升级的重要标志之一,正在逐步从数量优势转向质量与技术优势,未来有望在全球市场上扮演更为重要的角色。然而,随着地缘政治紧张局势的加剧和各国利益的分化,中国企业在全球化的道路上也面临着新的挑战。在数十年积累的传统出口模式之上,中国企业更加注重区域化和更为深入的本地化发展模式。与此同时,技术已逐渐成为中国企业出海的关键优势之一,这就要求我们必须不断增强中外技术和创新能力,以保持和提升在全球市场的竞争力。在出海过程中,我们需要有前瞻性的眼光、专业的方法和对地缘政治因素的深刻理解,谨慎判断,采取必要风险应对措施,确保企业在全球市场能够稳健发展。
  3、围绕碳中和大趋势,制造业发展要关注战略升级,以实现全球化竞争优势在全球能源转型和气候灾害频发的背景下,气候已经成为国际社会普遍关注和高度认同的重要议题。制造业需把握
  这一趋势,积极实施战略升级,布局新技术和产品,坚定走好绿色制造之路,以应对全球对环保和可持续发展的日益关注。公司离心式压缩机、工业驱动汽轮机应用领域广阔,作为大型设备,与欧美日韩工业装备企业相同,商业模式上早就从单一的产品出售一直延伸到产品的全生命周期,能够实现持续的收入和利润;同时,因多年的技术积累而形成的先发优势,公司产品具有较大的市场拓展空间,在支持国内外绿色低碳发展方面如氢基能源项下的绿氢氨一体化、绿色甲醇业务,储能建设方面的压缩空气储能、CO储能、氨储氢领域,石化重大装备国产化领域的乙烯三机组等诸多方面均具有较强的市场潜力。制造业是国民经济的主体,国内制造业正处于持续的转型升级时期,我国先后出台多项重要政策指导文件,将进一步促进我国成为制造强国,提升装备制造业的核心竞争力和可持续发展能力,推动制造业高端化、智能化、绿色化。亮新型工业化生态底色”,为我国制造业明确指出发展方向。随着公司打造全球制造竞争力的战略部署,国际终端客户对供应链ESG审核的加强以及对碳排放要求的提高,可持续发展已成为企业被国内外市场认可的关键因素,建设绿色基础设施、加大可持续发展力度,推动循环经济,绿色制造已成为不可逆转的潮流,以及构建企业未来竞争力的有力方向。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,在董事会的带领下和实控人、控股股东的支持下,公司管理层聚焦主业,积极作为,利用国际国内两个市
  场,构建公司新发展格局;坚持高端装备制造主方向,紧抓能源领域新趋势,保证国内业务稳发展,取得出海业务新突破;公司持续加强内部控制,提高经营管理水平,提升企业凝聚力,生产经营取得新成效;扩大产能,布局未来。锚定高端装备制造,积极拓展国内国外双市场,营收快速增长:公司坚持做优做强以新锦化机为代表的、技术水平领先、业务潜力较大的高端装备制造业务,并通过业务协同推动能源及能源服务业务稳步发展。报告期内,公司实现营业收入65,658.01万元,较上年同期增长41.56%,其中,高端装备制造实现营业收入54,422.11万元,较上年同期增长60.69%;能源及能源服务实现营业收入11,235.90万元,较上年同期减少10.20%。国内业务开展情况近年来,公司在合成氨、尿素、甲醇生产装置中持续深耕细作,并通过市场拓展和技术研发的不断努力,拓宽了装备应用市场。报告期内,为国内某用户研发制造的国内年产量最大的合成气压缩机组(合成氨装置)成功运行,凸显公司在该技术领域的领先地位;公司为国内某用户研发设计、制造生产的50万吨乙烯三机组完成安装调试,成功投产并平稳运行,对公司拓展乙烯市场具有重大战略意义;完成某国际品牌乙烯三机核心部件的生产交付,进一步夯实了公司在乙烯三机重大装备国产化领域的技术储备。绿色业务发展情况公司不仅致力于在既有装备制造业务领域内寻找创新发展的路径,更积极投身于新型能源业务市152 /场的开拓。报告期内,公司承接 万吨年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务,该项目是国内正式开展零碳氢氨项目的排头兵,不仅体现了公司对国家双碳战略目标的积极响应,也展示了公司在新能源领域的深厚技术实力及市场对公司技术实力的认可。国际业务拓展情况凭借敏锐的市场洞察力,公司管理层顺应全球经济发展的趋势,迅速抓住市场机遇,重点培养市场开拓能力,将海外市场打造为公司发展的重要引擎。报告期内,公司与海外用户签约日产3,000吨(约合年产100万吨)合成氨装置压缩机组,该机组主要性能参数和技术指标设计已达到国际先进水平,体现了公司在合成氨应用领域的技术水平,也向国际市场展示了我国民营企业的技术实力。公司积极拓展中东、中亚、东南亚、非洲、中美洲等国际市场,国际业务团队水平不断提升,战略布局已初见成效,海外业务竞争力不断增强,为公司盈利能力和长期发展注入新的活力。优化经营管理方式,持续加强内部控制,促进公司管理效率提升:公司加强企业规范化管理体系建设,优化经营管理体系,深入推进精细化生产管理。不断完善内部控制制度,从财务、人力资源、采购、生产等环节出发,通过制定规章制度与优化操作流程,降低风险,提高管理效率;加强预算管理,实施全面预算控制,合理规划与控制成本、收入、利润等财务指标;为优化公司资源配置,集团对部门设置、管理层级、审批程序进行简化压缩,完善信息化流程,优化人力数据管理,提高企业运营效率。得益于公司降本增效措施的实施,报告期内,公司期间费用占收入比例同比下降14.65个百分点;销售毛利率由去年同期的19.20%提高至20.59%,增长1.39个百分点。股权激励落地实施,凝心聚力推动公司发展:为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展,以股权为纽带,建立利益共享、风险共担机制,形成推动公司发展合力,报告期内,公司启动并实施了限制性股票激励计划,本次股票激励计划共向144名激励对象授予2,695万股限制性股票。谨慎制定和解方案,逐步化解历史债务,拓展其他融资渠道:公司高度重视历史遗留问题,持续化解历史债务,确保公司风险可控,降低债务成本,实现轻装上阵,集中精力发展生产经营。报告期内,公司逾期债务余额进一步减少降低,但历史债务风险、短期偿债压力以及高债务成本对公司盈利能力的制约,依旧是公司面临的重要挑战。为此,公司持续与各方债权人保持沟通,在尽可能为公司争取有利条件的前提下,进一步与部分债权人达成债务和解,债务成本有所降低,也为公司争取到未来发展的空间;同时,公司也积极寻求其他融资渠道。报告期内,公司主要逾期债务成本较上年同期减少3,000多万元。加快第二制造基地建设,扩大生产规模,为品牌发展赋能蓄力:根据市场需求情况,以及公司国内外市场开发进度的不断加快,为保证公司高端装备制造业务的制造能力与研发能力,2022年公司入驻石家庄装备制造产业园,投资建设透平机械装备及特种装备制造项目,该项目被列为河北省重点项目。公司将借助石家庄打造装备制造产业集群的政策优势及省会的地理位置优势,广纳贤才、提升公司研发能力,以前沿的制造能力推动公司透平机械装备及特种装备制造的进一步发展,实现公司高端制造业务生产规模的进一步扩大。
  2、收入与成本
  (1)营业收入构成
  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是□否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用
  (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
  (5)营业成本构成
  行业分类
  (6)报告期内合并范围是否发生变动
  是□否
  详见第十节财务报告之七、在其他主体中的权益。
  (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
  □适用不适用
  (8)主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  4、研发投入
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
  甲醇合成气及循环气 提高甲醇合成气压缩 研发中 降低能耗,提高甲 这一项目的研发,将推进国主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响压缩机组研发 机组高效、安全可靠运行的保证程度。   醇的生产效率 产重要装备的应用完善及技术升级,在实现进口替代的同时,为提高我国甲醇装置的自主设计和制造能力奠定一定的基础,为推动我国煤化工领域大型装备的国产化进程做出了积极的贡献。有利于公司开拓产品市场。双滚筒试井车带吊机项目的研发 客户需求带吊机的可旋转车厢的试井车,可满足一些特殊工况。 已完成 双滚筒试井车带吊机是机电液一体化的高新技术产品,为测试井设备的一车多用型设备,集吊机、测试井设备、井口封压设备等为一体,实现多功能作业。 在对现场有吊机需求的工况,能提高油田测试井效率,并且减少成本支出;公司国二HOWO6x6测井车在国外欠发达地区的这一特殊市场中,将具有一定的市场前景和较强的市场竞争力。车载气驱液压试验机项目的研发 车载气驱液压试验机主要用于测井作业前管串的密封测试。 研发中 作为测试井车的附件,配套使用,增加公司产品附加值。 此项目研发成功,可以安装使用在公司生产的测井车上,比外购具有明显的价格优势;也可以作为产品外销,给公司创造利润。鉴于,这两年的海外订单的需求和国内油田HSE的安全操作要求,车载气驱液压试验机的应用需求会越来越多。
  将具有一定的市场前景和较
  强的市场竞争力。
  FK-Z型一体式测量头
  项目的研发 测量头改进。 已完成 作为测试井车的附件,配套使用,增加公司产品附加值。 此项目研发成功,可以安装使用在公司生产的测井车上,比外购具有明显的价格优势;可以作为产品外销,给公司创造利润。三体式海上防爆测井撬项目的研发 在海洋平台防爆测井撬中占据有利地位,保持公司主要产品处于领先地位。 研发中 主要用于具有防爆要求的海洋平台上测井作业,整撬取得CCS中国船级社船检证书,能够在防爆二类区作业,满足各项海洋平台特有的要求。 此撬应为国内最先进的测井拖撬装备,相信给客户做好配套的情况下,公司测井拖撬会在国内海洋平台测井这一特殊市场中,将具有一定的市场前景和较强的市场竞争力,尤其是可以开发中海油的需求,以及一些国外测井项目。新型LHM5251TCJ61测井车的研发 国外进口车主要件利用改造,更换国六新底盘、制作新车厢等。 研发中 和国外测井公司合作,学习技术,建立长期合作关系。 三年内将有大量更新换代至新国六底盘的测井车,此车的研发,能提高油田测井效率,并且减少成本支出。EPofficeFRS+V7.4软件升级研发 该项目属于裂缝型储层预测解决方案的升级内容,立项目的旨在EPofficeFRS+软件的基础上,对其进行完善和扩展,以满足裂缝型储层预测更高级的需求,升级以后软件依然运行在EPoffice平台下。 已完成 在多年软件的应用过程中,用户根据实际各类地址情况,对软件提出了一些新的需求,增加更多的功能和模块,使得描述裂缝储层的手段更多、更准确。 持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件,保持同行业核心竞争力主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响EPofficeGPA(V4.4)研发 在新一代软件平台EPplatform上研发的新产品,提供地层流体压力、岩石破裂压力、地应力分析和预测的综合解决方案。 已完成 1、搭建新的计算压力应力的模块,将计算结果集中显示在一个主界面,计算面板也集合在一个总的面板内,简化计算过程,让操作更加简便直观。2、增加曲线编辑的交互功能,能便捷修改曲线。 持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件,保持同行业核心竞争力缝洞型碳酸盐岩油气藏地质建模研发 开展多尺度的离散裂缝建模,动静结合划分典型区块的流动单元,并建立典型井组的嵌入式非结构化网格模型。在地质模型的基础上,采用嵌入式非结构化网格数值模拟方法开展油气藏数值模拟及开发方案研究。 已完成 为典型区块的下一步措施挖潜提供有利支撑。 建立一套适合于缝洞型碳酸盐岩油藏的建模数模一体化及开发方案优化技术体系,巩固了我公司在缝洞型碳酸盐岩油气藏研究领域的优势地位。压缩机结构技术研发 借鉴目前已有结构以及实际应用情况,尽可能优化压缩机结构。 已完成 优化结构 公司针对市场需求,推动传统产业改造升级,提升竞争力,推动制造业高质量发展。海外勘探规划计划协同工作平台建设 进一步丰富平台业务功能、完善专业算法、夯实数据支撑基础、提升用户使用体验,提升海外勘探规划计划研究水平,更好地为海外勘探业务优质高效发展提供技术和决策支撑。同时,探索采用先进信息技术,如云技术、云存储、操作系统国产替代、统一身份认证、微服务架构及开发流水线等,为平台云化和将来开展基于大数据和人工智能的勘探规划研究奠定基础。 研发中 拟达到销售目的,根据用户在使用过程中提出的新需求和发现的问题,开展新功能研发和已有功能迭代完善;
  形成成熟、具有国内先进水平的行业产品构架,研发符合国际发展趋势的技术、软件产品。
  通过几个阶段的软
  件研发,依据用户新需求和反馈意见,完善平台顶层设计和框架、研发新业务功能模块、升级已有功能模块、增强用户平台承载业务能力、提升用户使用体验和安全性,更好的为海外勘探优质高效发展提供支撑。 该项目的完成,对于进一步提升海外勘探规划计划基础数据资源的建设、完善系列评价理论方法、提升软件评价的协同性和系统性具有重要意义,有助于进一步提高研发人员在行业深度、广度的能力拓展,为推动技术革新,调整资源结构,协同办公做出了积极推动作用。勘探经济评价数据库设计与投资优化组合模块研发 在矿权竞价评估模型和软件研发、勘探开发类比库的设计和指标查询检索功能研发等工作基础上,完善勘探规划指标类比 研发中 拟达到销售目的,完善规划计划、勘探矿权等对象在勘探规划计划、矿权管理、目标评价基础上,开展经济评 支撑中国石油勘探决策平台建设,提供勘探规划指标类比数据库升级研发、企业价值评估以及规划决策方法应用工具集研发服务,为公司进一步拓展业务奠定业务基主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响库,深化类比库应用,加强企业价值评估和规划决策技术研发。   价和投资优化组合的研究,设计数据库、研发软件模块,逐步实现技术有形化;为获得经济储量,勘探开发中规避投资风险、优化投资结构、获取投资收益做好经济决策分析。 础。制药工艺及其药液提取设备的研究与开发 研制一种具有高效率的提取工艺,并应用于生产中。 已完成 通过提高提取的工艺水平,生产出更高效的提取设备。 提升中药提取罐内的循环系统工作效率,使得溶剂不断与药材接触,有效提取中草药中的活性成分,以实现更高效的提取效果,进而提高产品的核心竞争力。机器人机械手应用于自动化测试和手势模仿技术的研究 自动化设备自动更新,实现人机交互的目的。 已完成 提高生产效率和产品的质量 能够满足数控机床以及加工中心的生产加工过程安装、卸载加工工件的要求,大量减少工人劳动强度,节约加工辅助时间,进一步提升产品的市场竞争力。双效浓缩器蒸发温度自动控制系统的开发 研制自动化温控系统,提高工作效率。 已完成 生产更高效的蒸发设备 研制自动化温度控制系统,通过检测和调整关键参数,实现高效蒸发,减少人为误差和运行故障风险。工业生产中零部件的位姿识别与智能抓取技术研究 实现产品智能高效。 已完成 生产过程安全可靠,降低故障率,增加动作精度。 公司在智能自动化领域,奠定坚实的基础,推动产品的竞争力。冷凝器管子与管板焊接残余应力的数值模拟及实验研究 研究冷凝器管子与管板焊接过程的温度变化规律。 已完成 提高冷凝器管子的利用效率 持续开展冷凝器管子与管板焊接残余应力的研究,使得在产品的安全性方面保持核心竞争力。
  5、现金流
  经营活动产生的现金流量净额较上年降低116.44%,主要因上期处置债权获得处置收入本期不具有可持续性,以及收入、
  订单增加使税费、保证金增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年降低 ,主要因本报告期土地、在建工程和设备等投资支出较上年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用本年度净利润为-18,207.15万元,经营活动产生的现金净流量为-1,544.40万元。存在差异的原因主要为本期计提坏账准备及资产减值准备7,526.68万元,发生金融性财务费用6,261.96万元,计提固定资产折旧和油气资产摊销4,064.66万元,计提无形资产摊销688.77万元,存货减少1,153.66万元,经营性应收项目减少33,647.50万元,经营性应付项目减少35,806.11万元。
  五、非主营业务情况
  适用□不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用□不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见第十节财务报告之五(五十六)所有权或使用权受到限制的资产。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用□不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用□不适用
  五届
  董事
  会第
  十四
  次会
  议决
  议公
  告》
  (公
  告编
  号:
  2022-
  146)
  合计 -- -- -- 22,750,408.18 22,750,408.18 -- --     -- -- --
  4、金融资产投资
  (1)证券投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □适用不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用□不适用
  四川川油
  工程技术
  勘察设计
  有限公司 子公司 分布式能
  源设计、工程项目服务;化学原料及化学制品(不含危
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用不适用
  十一、公司未来发展的展望
  (一)公司未来发展的展望
  经过多年研发投入和业务拓展,公司已具备国内外能源领域里领先的高端装备制造技术优势和综合服务水平。公司
  将持续提升高端装备制造的技术水平,在巩固和发展公司现有业务优势的基础上,紧抓行业发展机遇,推进公司业务整合和协同,通过自主创新和引进新技术,不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力,提升公司的竞争优势,发挥装备制造企业“新质生产力”作用。
  1、紧抓制造业转型升级机遇,推动装备制造高端化、绿色化、智能化在我国推进制造业转型升级的过程中,市场机遇与挑战并存。公司坚持创新驱动发展,加强产品应用领域的拓展,
  推动装备制造的高端化、智能化、绿色化,发挥旗下子公司技术和研发优势,以技术驱动产品、以产品引领市场,加快迈向供应链中高端,扩大国内外市场份额。高端化方面。燃气轮机作为国之重器,在多个重要领域,如船舶动力、海洋工程、工业驱动、分布式能源和发电等方面,有着不可替代的战略地位和作用,立足我国高端重大装备的国产化需求,公司将进一步利用燃气轮机试验台,以服务能力换取技术积累,以技术积累量的提升促技术水平质的飞越,推动我国透平机械技术水平的进步和公司业务覆盖能力范围的扩大;乙烯工业在石油化工产业中占据核心地位,乙烯三机组作为乙烯装置的核心设备,是保证乙烯装置能够安全、稳定、长周期、满负荷、高效率运行的强大“心脏”,基于公司已实现业绩,为进一步优化产品结构,适应市场超过5年长周期高效稳定运行的新理念、新需求,公司推进100万吨级以上的乙烯装置三机技术储备和应用市场拓展,不断为公司向国内外乙烯工业提供三机组解决方案打下坚实基础。公司将始终秉持“创新、质量、服务”的理念,不断提升在装备制造领域的高端化水平。绿色化方面。国家能源结构转型已进入新发展阶段,立足绿色低碳转型带来的巨大市场空间,公司积极响应全球清洁能源转型的趋势和国家双碳政策要求,加快构建绿色发展新格局。秉持着绿色发展的理念,促进生产运营各环节的环保规范化管理、降低能源和资料消耗、规范生产活动,促进企业可持续发展。智能化方面。作为现代化制造型企业,公司重视技术进步,吸取和运用先进管理思想、方法和技术,数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中保持领先,目前,公司持续加大智能数控设备投入、提升数字化车间建设以及对产品服务的数字化覆盖,不断提升企业智能化水平。
  2、发挥公司研发优势,助力国家传统能源向新型能源服务转型升级
  作为国家高新技术企业,公司拥有国家级博士后工作站等技术创新平台,部分技术创新及产品应用处于行业领先地
  位,具有雄厚的行业优势,在油气能源勘探开发及服务方面积淀了丰富的经验。在油气能源勘探开发及服务方面积淀了丰富的经验,部分技术创新及产品应用处于行业领先地位,在高端装备制造业务及油气勘探开发软件业务的行业优势根基深厚。在新型能源发展方面,公司在绿色能源、储能方面的业务能力也在通过订单不断被证实。在支持碳中和的发展目标CO CO发优势,不断扩大绿氢氨一体化、绿醇核心装备业务规模;同时,积极向空气储能、 2储能、超临界 2循环发电等领域延伸,推进公司从传统能源向新型能源服务转型升级。未来,公司将持续推动技术突破和产品迭代,有效推动传统能源产业向清洁、高效、智能的新型能源服务体系转变,构建公司绿色增长新引擎。
  3、立足国内外市场需求,加强国内新业务拓展,深度布局国际业务
  目前,我国开放的政策环境和“多边主义”政策趋势,为我国企业深度嵌入全球价值链,并迈向其中高端环节提供
  了难得的机会。审慎研判能源行业发展趋势,兼顾国内外市场的广泛需求,业务拓展上公司将在以下两个方面持续发力:一方面,关注国内新兴产业的发展趋势,积极探索新的业务领域,抢占市场先机,不断拓展公司的业务范围和发展空间;另一方面,深入了解国际目标市场的能源需求、政策环境和技术水平等因素,与当地政府和企业建立紧密的合作关系,搭建销售渠道,探索本地化模式,以便为用户提供量身定制的解决方案,打造公司产品的国际品牌形象和市场地位。公司将主动作为、发挥自身优势,充分利用国内国外两个市场、两种资源,以深耕国内市场为基石,以拓展海外市场为方向,紧跟国家“一带一路”倡议并抓住政策机会,布局国际市场,秉持“质量第一、客户至上”的经营理念,不断提升产品和服务质量,满足国内外市场的多元化需求,让大国智造走出国门,深度参与全球价值链重构,实现公司国际业务高质量的可持续发展。
  4、加速业务整合速度,提升公司业务综合竞争力
  不断升级公司现有业务体系,加速整合并优化现有业务,从多项单线条的产品供应和服务向提供综合能源解决方案
  转变。通过技术创新与资源整合拓宽服务范围,加大营销推广力度,巩固并扩大公司在传统能源领域的业务市场份额,构建全面而高效的能源服务体系;公司管理层以期通过大力发展公司优势业务,有力调整公司低效业务和产能的方式,提高公司资产运营效率;根据各子公司的业务特点,发挥公司各业务的协同效应,充分释放各业务的优势,构建公司以传统能源为基础向新型能源和绿色能源领域纵深拓展的综合竞争能力。
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用□不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年04月12日 线上:价值在线https://www.ir-online.com.cn/线下:深圳香格里拉酒店 网络平台线上交流 其他 线上参与公司“2022年度网上业绩说明会”的全体投资者、线下部分股东、新闻媒体、机构等 公司2022年度业绩情况和未来发展战略 巨潮资讯网投资者关系活动记录表,编号:2023-001十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
  

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