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通达动力(002576)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)公司所属行业发展阶段
  电机产品广泛应用于国民经济各基础行业,是家电、工业、汽车等领域不可缺少的动力部件,具备良好的设备通
  用性和行业通用性。在国家制造业转型升级和绿色经济的大背景下,家电、工业、汽车等领域将不断要求电机产品在便携、高效、节能等方面的持续提升,进一步刺激电机行业的发展和市场空间。同时,随着劳动力成本不断上涨,电动工具需求量不断上升,成为电机行业新的增长点。国民经济的稳定发展将给精密冲压模具以及电机铁芯制造带来良好的市场环境。同时,在政策的先期引导下,新能源产业快速形成了规模优势和供应链优势,发展潜力巨大,市场前景广阔。公司正处于十分成熟的发展阶段,市场空间的广阔对于公司的业绩增长有着巨大的优势。
  (二)公司所处行业的市场地位
  通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业,年冲制矽钢片能力20万吨以上,其
  中新能源汽车铁芯冲制能力达到120万台/年。经过多年的发展和积累,具备为电机行业提供优质产品和专业服务的能力,在国内外市场有一定的影响力。但在行业竞争下,公司还面临许多实力强劲的竞争对手,如:神力,滕普,优乐,宝捷等大型知名企业。预计随着公司营销市场的不断扩大,业务范围的不断延伸,产品结构的不断优化,公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,面对纷繁复杂的市场环境,我们秉承绿色发展、提质增效的管理理念,在激烈的市场竞争中,充分发挥自身
  优势,精准把握市场脉搏,通过持续创新和转型,内部狠抓管理提升和自动化改造,取得了一定的经营业绩。
  (1)从技术角度看,电机铁芯的技术核心之一主要在于模具,模具的精度及稳定性决定了铁芯的品质。公司以模具技
  术为突破口,专注于高端级进冲压模具的研发、设计与销售,并能提供完整的应用解决方案和技术服务,模具产品精度、冲次、寿命等技术指标均已达到国际、国内先进水平,生产的精密级进冲压模具逐步实现国产代替进口。
  (2)在原材料和供应商管理方面,公司加强对硅钢原材料价格走势的研究,充分发挥与宝钢战略性合作关系的优势,
  采取优化材料库存管理,提前锁价、优化包装方案,开料设备改造等一系列措施,最大程度减少材料价格波动对业务的影响,多方面降低成本。
  (3)在生产运营方面,公司围绕“降本增效”的发展主题,采取多项举措,通过自动化率提升、模具提升、工艺优
  化、检具优化等方式,同时深化推进成台管理、头尾料管理、拉动生产等管理手段,有效持续降本,提升产品质量稳定性。
  (4)在标准编制方面,2023年共参与编制并发布实施了国家标准1项,团体标准3项,其中主导编制的团标《电机冲片和铁心技术规范》获得2023年工信部工业通信团体标准应用示范项目。2023年公司获评国家知识产权示范企业称
  号,这是公司继国家级专精特新小巨人企业、国家级制造业单项冠军示范企业,国家级工业产品绿色设计示范企业之后的又一项国家级荣誉。同时,2023公司获评通过南通市市长质量奖。
  (5)人才培养方面,为传承工匠精神,充分发挥技术人才在创新驱动、提质增效中的示范引领和骨干带头作用,加快
  培养学习型、知识型、技能型、创新型员工,公司在23年5月16日,成立通达“工匠工作室”。2023年公司联合南京理工大学设立江苏省研究生工作站,通过项目驱动的联合培养模式,围绕集成创新、成果产业化、提升研究生培养质量,实现企业和高校的优势互补与发展的“双赢”。
  (6)公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的
  作用,促进公司生产经营管理工作的有序开展。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  工业 销售量 吨 127,685.24 124,166.67 2.83%生产量 吨 127,925.75 123,973.73 3.19%库存量 吨 2,158.30 1,917.79 12.54%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业和产品分类
  行业和产品分类
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  财务费用 -4,556,284.86 2,311,815.22 -297.09% 利息支出的减少,汇兑损益的影响
  研发费用 56,669,749.83 52,631,833.89 7.67%
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响风力发电机定子通风槽板自动化点焊设备的研发 提升产品质量 已完结 设计专用模具和工艺,通过龙门形式焊接与非标自动化方式自动化生产设计相配合,实现风电铁芯自动化生产。 增强企业市场竞争力新能源汽车定子铁芯自动装箱设备的研发 提高自动化水平 已完结 在输送定子铁芯时,定子铁芯的下端抵靠在两条输送链上, 定子铁芯的两侧分别抵靠在两根限位杆上,避免定子铁芯的掉落。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动用异步电机铸铝转子铸铝工艺及模具、设备的研发 新产品开发 已完结 减少产品的残次率,有效提高铸铝转子风叶端环的质量,减少操作工人的操作强度,提升大批量铸铝转子的生产效率。 增强企业市场竞争力10MW及以上大功率风力发电机扇形片级进模及高刚性550吨高速冲床的研制 新产品开发 已完结 设计专用模具和工艺,通过模具设计、工艺开发等工艺相配合,实现超大功率海上风电铁芯生产。 增强企业市场竞争力H132以下低压电动机铸铝转子后套整理(去点浇口、去飞边等)自动整理设备及工艺的研发 提升产品质量 已完结 取料机械手进行产品运输定位后,先后进行除尘清洁、外端去毛刺、内端打磨、内端刮削、浇口打磨、浇口铆压、浇口切割等工艺全自动化生产,提升铸铝转子铁心的产品质量,减轻人工劳动强度,节约生产成本。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动电机铁芯用自动喷防锈油设备的研发 提升产品质量 已完结 保证铁芯质量。可自动补漆、滚漆、刮漆,节省人力投入,提高铁芯上漆效率,提高上漆质量,保证铁芯质量。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动电机定子铁芯四工位自动激光焊接工艺排布及设备的研发 新工艺开发 已完结 保证了铁芯生产过程中的安全性和可靠性,为新能源汽车电机定转子大批量生产提供了有效保障。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动电机180扁线铁芯冲床机边自动移载设备的研发 提高自动化水平 已完结 具有运行稳定、生产节奏快、智能化操作、可24小时连续运转、性价比高等优点,满足企业的高效率、自动化生产要求。 增强企业市场竞争力电机复式冲片新式自动送收料机械手一体设备的研发 提高自动化水平 已完结 通过采用控制单元对送料装置、冲床、冲片接料分离装置、理料装置进行集中控制,实现整个生产线的全自动化,解放人力,提高生产效率,提高产品利用率,减轻劳动强度。 增强企业市场竞争力单工位定子铁芯叠压自动氩弧焊设备的研发 提高自动化水平 已完结 提高企业自动氩弧焊的技术水平,保证产品一致性。保证产品和焊接性能的稳定,提升产品质量。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动电机定子铁芯双工位激光焊接设备的研发 新工艺开发 已完结 采用视觉检测,保障槽内没有异物,以保障电机产线嵌线工装的安全,不会因异物导致嵌线工装撞断或撞裂。同时焊后通过在线检测技术,保障焊缝无断焊。 增强企业市场竞争力新能源汽车驱动电机Φ220定、转子冲片铁芯自铆双列级进冲模的研发 新工艺开发 已完结 通过设置切料处,在电机定转子完成制作后,对剩余的废料进行裁切,避免剩余的废料占据空间,有利于废料的回收工作。在对定转子进行制作时上下行错位制作,使原材料的利用率达到最大化,避免原材料浪费。 增强企业市场竞争力EDS1定子铁芯自动激光焊接及检测设备的研发 新工艺开发 已完结 缩短产品改型换代的准备周期,减少相应的设备投资;可实现小批量产品焊接自动化;为焊接柔性生产线提供技术基础。 增强企业市场竞争力EM PMI375定子铁芯叠压焊接工装和转子叠压铆接工装的研发 新工艺开发 已完结 能一次性实现定子焊接和冲片叠压工序,不仅节省人力、缩短工时,还能大大提高加工后的定子质量。 增强企业市场竞争力湘电6.25MW定子铁芯叠压焊接及车加工工装的研发 新工艺开发 已完结 解决中小型发电机规格大型化后定子止口加工同心度难于保证的问题,其定位精度高,操作简捷,省力、省时,提高生产效率。 增强企业市场竞争力大型铸铝转子离心装备的研发 新产品开发 已完结 采用PLC控制技术,减轻人工劳动强度,节约生产成本。 增强企业市场竞争力
  5、现金流
  1、 经营活动产生的现金流量净额增加498.1%,主要是因为购买原材料支付现金的减少; 2、 投资活动产生的现金流量净额减少229.04%,主要是因为购买银行理财产品减少; 3、 筹资活动产生的现金流量净额减少876.1%,主要是因为银行借款的减少; 4、 现金及现金等价物净增加额增加370.12%,主要是因为经营活动产生的现金流量的增加。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  本报告期经营活动产生的现金流量净额为34,069.29万元,较本年度净利润高25,292.09万元,主要是本报告期收到销售回款的增加,同时购买原材料支付现款减少,增加了经营活动现金净流量。
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  注1:公司开立银行承兑汇票存入保证金48,088,467.23元。
  注2:子公司天津滨海通达动力科技有限公司(以下简称“天津通达”)与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
  (以下简称“浦发银行”)签订了《融资额度协议》(编号:BE2022122400000015),融资额度金额6,950万元,融资使用期限自2022年12月24日至2023年9月13日止。天津通达与浦发银行签订最高额抵押合同(编号:ZD7703202200000016),约定以房地证津字第111011419312号房地产作为抵押,担保天津通达自2022年12月24日至
  2023年9月13日止的期间内与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务。截至2023年12月31日,天津通达在浦发银行办理的应付票据且尚未到期的合计金额为18,993,717.42元。
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  □适用 不适用
  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
  十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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