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海泰新光(688677)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  2024年,在董事会的领导下,公司管理层严格按照相关法律法规和内控制度规范管理,全体员工团结努力、真抓实干。在美国客户持续降库存以及国内外经济下行的压力下,公司管理层顶住各方面压力,基本完成各项年度任务目标:(1)公司配套美国客户的新系统2023年9月正式上市后,在2024年实现平稳上量,销售持续上扬;(2)美国子公司顺利通过三方体系认证和客户二方认证,实现了对美国订单的顺利承接;(3)泰国子公司建立了内窥镜和光源模组生产能力,实现公司绝大多数对美销售产品的生产,通过美国子公司、泰国子公司以及国内工厂的内部调节和生产协同,可以应对中美贸易政策的变化;(4)与美国客户开展了下一代系统的协助研发。在下一代系统中,将会引入公司的专利技术,合作产品也从普外科产品扩展到运动医学、妇科、泌尿、关节以及头颈外科等科室,大大拓展了双方产品合作范围;(5)公司4K摄像系统2024年顺利量产,在国内市场取得快速增长;(6)加大围绕重点科室的品牌建设和市场推广活动,公司品牌影响力得以加强;(7)围绕重点科室布局的产品研发持续进行,从内窥镜核心产品扩展到手术器械以及周边设备。
  2024年,公司实现营业收入44,283.02万元,较上年同期下降5.90%;实现归属于上市公司股东的净利润13,534.85万元,较上年同期下降7.11%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,912.61万元,较上年同期下降5.26%;2024年末总资产146,009.23万元,同比增长4.68%;归属于上市公司股东的净资产130,349.28万元,同比增长0.84%。
  2024年,主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入44,058.92万元,其他业务收入224.10万元,主营业务收入占比99.49%,主营业务非常突出。医用内窥镜器械行业收入34,515.91万元(相比上年度下降7.04%),占主营业务收入78.34%(上年度同期占比79.26%);光学行业收入9,543.01万元(相比上年度下降1.80%),占主营业务收入21.66%(上年度同期占比20.74%)。
  2024年研发投入5,414.64万元(比上年度的6,589.33万元减少了17.83%,主要是受上年度股权激励的影响),研发投入全部费用化;研发投入占比营业收入12.23%,比上年度减少1.77个百分点。在医用内窥镜方面:(1)公司配套美国客户新一代内窥镜系统在2023年9月正式上市,本年度实现平稳上量;(2)公司为美国市场开发的新型4mm宫腔镜实现量产上市,2.9mm膀胱镜和3mm小儿腹腔镜以及开放手术外视镜已经产品定型,很快会量产上市;(3)公司关节镜、三维腹腔内窥镜、胸腔内窥镜正式在国内市场上市销售;(4)公司针对国内市场的全系列腹腔镜,包括白光、荧光、除雾、3D荧光、标准长度、加长型、超细型等几十种规格的腹腔镜完成产品注册并在国内上市;(5)公司针对泌尿科、妇科以及头颈外科开发的宫腔镜、膀胱镜、鼻窦镜等内窥镜产品完成注册并在国内市场上市;(6)公司第二代内窥镜摄像系统在今年实现量产并在国内市场上市。
  非企业会计准则业绩变动情况分析及展望
  

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