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易天股份(300812)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2023-12-31非经常性损益预计2023年1-12月非经常性损益约:682.5万元。682.50万(一)主营业务影响2023年度,受宏观经济环境等国内外不确定因素影响,消费电子行业市场需求不及预期,面板显示设备行业竞争加剧;在市场供需变化等多方面因素影响下,2023年度,公司营业收入同比有所下降,达到验收标准且确认收入的部分订单金额下降。(二)研发投入的影响根据行业发展趋势及公司发展战略,公司持续加大了对半导体设备领域相关新产品、新技术的研发投入;对控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司(以下简称“易天半导体”)的投资力度不断加大。易天半导体目前尚处于研发投入阶段,在手订单验收较少,报告期内对公司净利润产生一定影响。公司及易天半导体正在积极推动产品的验收进程,MiniLED巨量转移设备已完成部分整线的交付与验收。(三)非经常性损益的影响报告期内,非经常性损益对当期净利润的影响约为682.50万元,主要系收到的政府补助等因素所致。综上,公司预计在2023年度将实现归属于上市公司股东的净利润为1,710.00万元–2,176.00万元,同比下降50.87%-61.39%。预计2023年公司非经常性损益对净利润的影响金额为682.50万元。不确定331.83万2024-01-31
2023-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,027.48万元至1,493.84万元,同比上年下降:63.54%至74.92%。1027.48万~1493.84万(一)主营业务影响2023年度,受宏观经济环境等国内外不确定因素影响,消费电子行业市场需求不及预期,面板显示设备行业竞争加剧;在市场供需变化等多方面因素影响下,2023年度,公司营业收入同比有所下降,达到验收标准且确认收入的部分订单金额下降。(二)研发投入的影响根据行业发展趋势及公司发展战略,公司持续加大了对半导体设备领域相关新产品、新技术的研发投入;对控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司(以下简称“易天半导体”)的投资力度不断加大。易天半导体目前尚处于研发投入阶段,在手订单验收较少,报告期内对公司净利润产生一定影响。公司及易天半导体正在积极推动产品的验收进程,MiniLED巨量转移设备已完成部分整线的交付与验收。(三)非经常性损益的影响报告期内,非经常性损益对当期净利润的影响约为682.50万元,主要系收到的政府补助等因素所致。综上,公司预计在2023年度将实现归属于上市公司股东的净利润为1,710.00万元–2,176.00万元,同比下降50.87%-61.39%。预计2023年公司非经常性损益对净利润的影响金额为682.50万元。预减4097.29万2024-01-31
2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,710万元至2,176万元,同比上年下降:50.87%至61.39%。1710.00万~2176.00万(一)主营业务影响2023年度,受宏观经济环境等国内外不确定因素影响,消费电子行业市场需求不及预期,面板显示设备行业竞争加剧;在市场供需变化等多方面因素影响下,2023年度,公司营业收入同比有所下降,达到验收标准且确认收入的部分订单金额下降。(二)研发投入的影响根据行业发展趋势及公司发展战略,公司持续加大了对半导体设备领域相关新产品、新技术的研发投入;对控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司(以下简称“易天半导体”)的投资力度不断加大。易天半导体目前尚处于研发投入阶段,在手订单验收较少,报告期内对公司净利润产生一定影响。公司及易天半导体正在积极推动产品的验收进程,MiniLED巨量转移设备已完成部分整线的交付与验收。(三)非经常性损益的影响报告期内,非经常性损益对当期净利润的影响约为682.50万元,主要系收到的政府补助等因素所致。综上,公司预计在2023年度将实现归属于上市公司股东的净利润为1,710.00万元–2,176.00万元,同比下降50.87%-61.39%。预计2023年公司非经常性损益对净利润的影响金额为682.50万元。预减4429.11万2024-01-31
2021-03-31非经常性损益预计2021年1-3月非经常性损益:250万元至350万元。250.00万~350.00万1、报告期内,公司坚持科技创新,以客户需求为导向,加强资源配置与协同,加深与现有客户的战略合作,并大力推进产品和市场的开拓工作。同时,公司持续推进降本增效管理措施,降低运营成本,提升管理效益,公司整体业绩较上年同期实现了较好增长。2、2020年第一季度,因受新冠肺炎疫情影响,公司及上下游产业链复工延迟。2021年以来,经济逐步复苏,公司及合作伙伴生产经营恢复正常,收入稳步增长。同时,报告期内,公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率较高,导致毛利率同比上升。3、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为250-350万元。不确定147.98万2021-03-15
2021-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元至2,600万元,同比上年增长:261.39%至369.81%。2000.00万~2600.00万1、报告期内,公司坚持科技创新,以客户需求为导向,加强资源配置与协同,加深与现有客户的战略合作,并大力推进产品和市场的开拓工作。同时,公司持续推进降本增效管理措施,降低运营成本,提升管理效益,公司整体业绩较上年同期实现了较好增长。2、2020年第一季度,因受新冠肺炎疫情影响,公司及上下游产业链复工延迟。2021年以来,经济逐步复苏,公司及合作伙伴生产经营恢复正常,收入稳步增长。同时,报告期内,公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率较高,导致毛利率同比上升。3、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为250-350万元。预增553.42万2021-03-15
2020-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:427.43万元至578.29万元,同比上年变动:-15%至15%。427.43万~578.29万1、报告期内,因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及上下游产业链复工延迟,对公司生产经营造成一定影响,公司主营业务收入较去年同期有所下降。公司在复工复产后,做好疫情防控的同时,积极开展各项工作部署,努力应对疫情带来的不利影响,确保公司生产经营的稳定,归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为147.98万元。续盈502.86万2020-04-09
2019-12-31营业收入预计2019年1-12月营业收入:49,400万元至52,600万元,同比增长14.48%至21.89%4.94亿~5.26亿发行人所处行业不具备较强的周期性特征,业绩增长较快的主要原因一是营业收入增长较快,二是收到的软件增值税退税款增加。财务报告审计截止日(2019年6月30日)至本招股说明书签署之日,发行人经营情况正常,经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策等均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。略增4.32亿2019-12-23
2019-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润8,700万元至9,600万元,同比增长20.25%至32.69%。8700.00万~9600.00万发行人所处行业不具备较强的周期性特征,业绩增长较快的主要原因一是营业收入增长较快,二是收到的软件增值税退税款增加。财务报告审计截止日(2019年6月30日)至本招股说明书签署之日,发行人经营情况正常,经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策等均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。略增7234.87万2019-12-23
2019-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润9,200万元至10,100万元,同比增长25.46%至37.73%9200.00万~1.01亿发行人所处行业不具备较强的周期性特征,业绩增长较快的主要原因一是营业收入增长较快,二是收到的软件增值税退税款增加。财务报告审计截止日(2019年6月30日)至本招股说明书签署之日,发行人经营情况正常,经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策等均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。略增7333.21万2019-12-23

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