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拉普拉斯(688726)经营总结
截止日期2024-12-31
信息来源2024年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  2024年,是全球加速能源转型、光伏新增装机规模再创新高的发展之年,也是中国光伏产业努力化解产业结构性矛盾,多元化技术不断涌现的创新深化之年。伴随光伏发电效率稳步提升和度电成本持续下降,2024年全球光伏新增装机已达到 530GW,同比增长36%,据中国光伏行业协会预测,2030年全球新增装机将有望进一步攀升至 881~1078GW,光伏长期需求空间广阔。
  但与此同时,伴随近年来各产业环节的规模扩张,光伏行业也面临着阶段性供需失衡、产业链各环节竞争加剧、国际贸易环境复杂等短期挑战。
  在机遇与挑战并存的环境下,光伏行业积极推动技术和产能更新迭代,低效落后的 P型产线在市场竞争压力下逐步退出市场,以 TOPCon、BC等为代表的 N型电池技术成为行业主流路线。与此同时,行业内企业持续努力和探索 TOPCon、BC技术的进一步升级迭代,激光辅助烧结、边缘钝化、PolyFinger、0BB等新一轮技术升级逐步在量产端得到应用,钙钛矿及叠层电池等前沿技术的光电转换效率也在不断提升。下游技术的进步对光伏设备的升级和创新需求迫切,具备技术竞争力的先进产能建设需求、存量产线技术升级需求(如 PERC产线升级为 TOPCon或XBC产线、TOPCon和 XBC存量产线的进一步技术升级和优化等)、海外扩产需求成为当前光伏设备企业发展的新机遇。
  (一)报告期内经营业绩情况
  报告期内,公司作为领先的高效光伏电池核心工艺设备及解决方案提供商,深入覆盖TOPCon、XBC等技术路线的各类热制程、镀膜及配套自动化设备,产品在国内外客户端稳步实现交付和验收,经营业绩保持较好增长。
  2024年度,公司实现营业总收入 572,813.03万元,较上年同期增长93.12%;营业利润85,686.61万元,较上年同期增长87.34%;归属于母公司所有者的净利润 72,932.18万元,较上年同期增长77.53%;基本每股收益 1.96元,较上年同期增长73.45%。报告期初,公司资产总额为 1,122,404.55万元,负债总额为 911,301.08万元,资产负债率为 81.19%;报告期末,公司资产总额为 1,010,925.31万元,负债总额为 656,918.34万元,资产负债率为 64.98%。
  (二)报告期内重点工作开展情况
  1、持续研发创新,加快新产品研发及产业化应用
  公司坚持以行业技术发展和客户需求为导向,加大自主研发力度,深耕“热”、“电”、“气”、“光”等高端装备底层技术,深入研究关键材料、核心零部件,不断进行技术革新和产品性能提升,增强产品竞争力并扩大产品线覆盖范围。
  在光伏设备领域,报告期内公司顺应下游光伏电池技术发展趋势,积极推动硼扩散、磷扩散、氧化退火、LPCVD、PECVD等设备技术的优化和升级,成功开发并推出了 ALD设备、EPD设备等一系列新产品,已通过行业主流客户验证并取得规模化订单,助力 TOPCon等电池技术进一步升级迭代。在深入覆盖了 TOPCon、XBC等技术路线的各类热制程、镀膜及配套自动化设备的基础上,公司持续推动对激光设备、磁控溅射物理气相沉积平台、新一代核心 CVD工艺设备、钙钛矿核心真空工艺设备等领域的前瞻研究和技术探索,持续丰富公司的产品及技术储备。
  在半导体分立器件设备领域,公司持续推动氧化、退火、镀膜设备等一系列半导体分立器件设备的开发与优化,报告期内获得了行业主流客户的 SiC基半导体器件用超高温退火炉等核心工艺设备批量化订单。除此以外,公司积极开展集成电路领域所需设备的开发,努力实现在集成电路领域的突破,服务下游客户技术升级需求。
  2024年度,公司研发费用为 29,570.18万元,较2023年度的 23,192.38万元增长27.50%。
  研发投入占营业收入的比重为 5.16%,维持在较高水平,持续为研发创新提供充足的资金保障。
  公司新增专利申请 471项,包括发明专利 127项,实用新型专利 328项,外观设计专利 16项。
  截至报告期末,公司已获得授权专利数量合计 731项,其中发明专利 74项,实用新型专利 605项,外观设计专利 52项。
  2、深入洞察客户需求,构建高效交付体系,积极开拓境内外市场
  公司以客户为中心开展营销服务工作,深入洞察客户需求,除提供设备产品外,还为客户提供零部件、设备维保、设备改造升级服务等。公司组建了专业化的营销团队,并借助 CRM系统开启数字化营销管理,提升客户响应速度,确保及时提供精准支持和优质服务。
  公司持续致力于提升项目交付能力,报告期内通过整合项目交付团队、制定项目管理标准化流程、完善项目考核指标体系及激励制度,有效提高项目从客户需求到交付验收等全流程的管理效率,高效推进项目交付,持续提升客户满意度。
  公司在深度挖掘现有客户需求的同时,继续加强对新客户的拓展。公司积极参加海内外行业展会和行业交流会等,加强公司及产品的宣传力度,提升品牌知名度和影响力,及时掌握前沿信息,了解客户需求及市场最新动态。报告期内,公司来自境外收入为 72,251.85万元,占营业总收入的 12.61%,较2023年度的 2,844.60万元有较大幅度增长。
  3、推行精益运营,助力公司高质量发展
  在激烈的市场竞争和复杂多变的行业环境下,提质增效是公司高质量发展的核心保障。公司大力推行精益运营理念,将精益思想贯穿生产经营全流程,持续深化降本增效。报告期内,公司持续开展精益改善活动,定期开展精益培训,提升精益管理能力,激发员工的积极性和创造力,促进持续改进与创新;公司推行模块化生产等精益生产方式,构建全过程质量管控体系,提升产品生产效率及质量;实施全面数字化管理,完善 ERP、SRM、PLM等管理系统,优化生产流程,实现了生产计划排程、生产进度实时分析,生产资源有效分配,产品质量可追溯等,有效降低了公司运营成本。
  4、完善公司治理,积极保护投资者权益
  公司高度重视内部治理体系建设,不断完善公司治理机制,强化风险管理和内部控制建设,持续开展各项业务循环审计工作,推动业务流程标准化,为公司合规、稳健运营提供坚实基础。
  公司董事会一贯高度重视推动公司规范运作,按照公司章程的规定进行决策,充分发挥各专门委员会及独立董事的专业优势与监督制衡作用,推动公司整体治理水平的提升。
  2024年 10月,公司完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。上市后,公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及监管机构的各项规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,通过公告、投资者关系互动平台、投资者关系专线、邮件等渠道,加强与投资者的沟通,保持公司运营的透明度和信息沟通的及时性,致力于塑造公司在资本市场的良好形象,积极保护投资者权益。
  非企业会计准则业绩变动情况分析及展望
  

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