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美利信(301307)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2024-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:14,000万元至19,000万元。-190000000.00~-140000000.001、报告期内,虽然公司汽车领域收入较去年同期实现良好增长,但受公司主要通信客户基站建设速度放缓的影响,公司通信领域收入较去年同期出现了较大幅度下降,整体利润不达预期。2、报告期内,基于公司战略发展规划和海外布局需要,公司募投项目、安徽工厂等逐步投入使用,公司长期资产折旧或摊销、人工费用等明显增长,而对应的项目仍处于陆续投产阶段,产能尚未释放;美国、欧洲收购项目的实施导致公司相关费用明显增长。3、公司结合实际经营情况及行业市场变化等影响,根据《企业会计准则》相关规定,公司预计对可能发生资产减值损失的各项资产计提资产减值准备。4、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500.00万元。首亏1.14亿2025-01-21
2024-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:13,500万元至18,500万元。-185000000.00~-135000000.001、报告期内,虽然公司汽车领域收入较去年同期实现良好增长,但受公司主要通信客户基站建设速度放缓的影响,公司通信领域收入较去年同期出现了较大幅度下降,整体利润不达预期。2、报告期内,基于公司战略发展规划和海外布局需要,公司募投项目、安徽工厂等逐步投入使用,公司长期资产折旧或摊销、人工费用等明显增长,而对应的项目仍处于陆续投产阶段,产能尚未释放;美国、欧洲收购项目的实施导致公司相关费用明显增长。3、公司结合实际经营情况及行业市场变化等影响,根据《企业会计准则》相关规定,公司预计对可能发生资产减值损失的各项资产计提资产减值准备。4、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为500.00万元。首亏1.36亿2025-01-21
2023-06-30非经常性损益预计2023年1-6月非经常性损益约:2,500万元。2500.00万(一)报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润稳定增长,主要原因如下:(1)报告期内,公司持续创新优化核心技术,通过对新技术、新工艺、新材料持续的自主研发创新,不断提高产品性能和质量,更好地满足汽车零部件轻量化的发展趋势,公司重点布局的新能源汽车铝合金精密压铸件业务较上年同期大幅增长,此外公司的储能业务拓展也取得一定成效。(2)公司持续提升生产自动化、智能化,严控费用支出、持续实施降本增效措施,同时强化供应链整合,降低单位成本,从而进一步提升公司盈利能力。(3)汇兑收益对公司业绩产生积极影响。(二)报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为2,500万元,主要系政府补助和资产处置收益影响。不确定859.46万2023-07-18
2023-06-30营业收入预计2023年1-6月营业收入:158,062.26万元至160,062.26万元,同比上年增长:10.9%至12.3%。15.81亿~16.01亿2023年1-6月,受全球5G基站建设及新能源汽车销量的快速增长影响,公司预计经营业务收入较去年同期持续增长。略增14.25亿2023-04-21
2023-06-30扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,100万元至10,100万元,同比上年增长:27.97%至42.04%。9100.00万~1.01亿(一)报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润稳定增长,主要原因如下:(1)报告期内,公司持续创新优化核心技术,通过对新技术、新工艺、新材料持续的自主研发创新,不断提高产品性能和质量,更好地满足汽车零部件轻量化的发展趋势,公司重点布局的新能源汽车铝合金精密压铸件业务较上年同期大幅增长,此外公司的储能业务拓展也取得一定成效。(2)公司持续提升生产自动化、智能化,严控费用支出、持续实施降本增效措施,同时强化供应链整合,降低单位成本,从而进一步提升公司盈利能力。(3)汇兑收益对公司业绩产生积极影响。(二)报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为2,500万元,主要系政府补助和资产处置收益影响。略增7110.83万2023-07-18
2023-06-30归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,600万元至12,600万元,同比上年增长:45.54%至58.09%。1.16亿~1.26亿(一)报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润稳定增长,主要原因如下:(1)报告期内,公司持续创新优化核心技术,通过对新技术、新工艺、新材料持续的自主研发创新,不断提高产品性能和质量,更好地满足汽车零部件轻量化的发展趋势,公司重点布局的新能源汽车铝合金精密压铸件业务较上年同期大幅增长,此外公司的储能业务拓展也取得一定成效。(2)公司持续提升生产自动化、智能化,严控费用支出、持续实施降本增效措施,同时强化供应链整合,降低单位成本,从而进一步提升公司盈利能力。(3)汇兑收益对公司业绩产生积极影响。(二)报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为2,500万元,主要系政府补助和资产处置收益影响。预增7970.28万2023-07-18
2023-03-31营业收入预计2023年1-3月营业收入:81,219.78万元至85,219.78万元,同比上年增长:24.95%至31.1%。8.12亿~8.52亿--略增6.50亿2023-04-18
2023-03-31扣除非经常性损益后的净利润预计2023年1-3月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,515.89万元至4,515.89万元,同比上年增长:3.26%至32.63%。3515.89万~4515.89万--略增3404.77万2023-04-18
2023-03-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,861.83万元至4,861.83万元,同比上年增长:5.51%至32.83%。3861.83万~4861.83万--略增3660.06万2023-04-18

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