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宏鑫科技(301539)资产负债表图
宏鑫科技(301539)资产负债表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302022-12-31
货币资金(万元)7681.485677.949464.096075.50
其中:客户资金存款(万元)--------
交易性金融资产(万元)--------
应收票据(万元)1807.401679.37920.041158.45
应收股利(万元)--------
应收利息(万元)--------
应收账款(万元)20399.7123439.2318478.4017487.27
其他应收款(万元)357.1788.5796.04301.14
预付款项(万元)398.17719.871630.83835.30
存货(万元)17341.7915636.4712672.3115370.83
其中:消耗性生物资产(万元)--------
待摊费用(万元)--------
一年内到期的非流动资产(万元)289.14282.88----
其他流动资产(万元)1173.19894.02693.38787.10
##流动资产特殊项目(万元)--------
##流动资产调整项目(万元)--------
流动资产合计(万元)49635.7848473.5644146.8742242.54
可供出售金融资产(万元)--------
持有至到期投资(万元)--------
投资性房地产(万元)--------
长期股权投资(万元)--------
长期应收款(万元)41.7340.98310.28297.27
固定资产(万元)--41212.6636930.1136733.47
工程物资(万元)--------
在建工程(万元)12964.015199.747628.398100.21
固定资产清理(万元)--------
生产性生物资产(万元)--------
油气资产(万元)--------
无形资产(万元)8593.158531.728464.218496.23
其中:交易席位费(万元)--------
开发支出(万元)--------
商誉(万元)--------
长期待摊费用(万元)1012.781042.851249.031328.28
递延所得税资产(万元)--------
其他非流动资产(万元)6539.767234.485207.504165.49
##非流动资产特殊项目(万元)--------
##非流动资产调整项目(万元)--------
非流动资产合计(万元)69795.8963697.3260296.0159713.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)--------
结算备付金(万元)--------
其中:客户备付金(万元)--------
存放同业款项(万元)--------
贵金属(万元)--------
拆出资金(万元)--------
衍生金融资产(万元)--------
买入返售金融资产(万元)--------
发放贷款和垫款(万元)--------
应收保费(万元)--------
应收代位追偿款(万元)--------
应收分保账款(万元)--------
应收分保未到期责任准备金(万元)--------
应收分保未决赔款准备金(万元)--------
应收分保寿险责任准备金(万元)--------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)--------
保户质押贷款(万元)--------
定期存款(万元)--------
存出保证金(万元)--------
存出资本保证金(万元)--------
独立账户资产(万元)--------
其他资产(万元)--------
##资产特殊项目(万元)--------
##资产调整项目(万元)--------
资产总计(万元)119431.67112170.88104442.88101955.92
短期借款(万元)11254.298606.747805.898645.86
其中:质押借款(万元)--------
交易性金融负债(万元)225.29217.25----
应付票据(万元)40785.1539828.2836045.8532429.94
应付账款(万元)14287.1110545.8811816.2113774.92
应付短期债券(万元)--------
预收款项(万元)--------
应付职工薪酬(万元)1042.571228.351045.791309.35
应付股利(万元)--------
应交税费(万元)210.44796.25622.05366.58
应付利息(万元)--------
其他应付款(万元)140.72184.98116.0096.17
预提费用(万元)--------
递延收益(万元)--------
一年内到期的非流动负债(万元)1735.402009.212300.712300.92
其他流动负债(万元)1732.291610.19780.821231.63
##流动负债特殊项目(万元)--------
##流动负债调整项目(万元)--------
流动负债合计(万元)72522.5465896.1861437.8860951.09
长期借款(万元)--------
应付债券(万元)--------
长期应付款(万元)1374.341619.782395.053450.03
专项应付款(万元)--------
预计负债(万元)16.1616.1630.2451.75
递延所得税负债(万元)46.2432.1560.30154.72
其他非流动负债(万元)--------
##非流动负债特殊项目(万元)--------
##非流动负债调整项目(万元)--------
非流动负债合计(万元)1605.581923.452828.724085.34
向中央银行借款(万元)--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------
拆入资金(万元)--------
衍生金融负债(万元)--------
卖出回购金融资产款(万元)--------
吸收存款(万元)--------
代理买卖证券款(万元)--------
代理承销证券款(万元)--------
存入保证金(万元)--------
预收保费(万元)--------
应付手续费及佣金(万元)--------
应付分保账款(万元)--------
应付赔付款(万元)--------
应付保单红利(万元)--------
保户储金及投资款(万元)--------
未到期责任准备金(万元)--------
未决赔款准备金(万元)--------
寿险责任准备金(万元)--------
长期健康险责任准备金(万元)--------
独立账户负债(万元)--------
其他负债(万元)--------
##负债特殊项目(万元)--------
##负债调整项目(万元)--------
负债合计(万元)74128.1167819.6364266.6165036.43
实收资本(或股本)(万元)--------
资本公积(万元)9823.259823.259823.259823.25
盈余公积(万元)2465.972465.972057.521731.59
未分配利润(万元)22348.9621054.9717401.3614495.04
减:库存股(万元)--------
一般风险准备(万元)--------
外币报表折算差额(万元)--------
未确认投资损失(万元)--------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)--------
专项储备(万元)--------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)--------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------
归属母公司股东权益合计(万元)45303.5644351.2540176.2836919.49
少数股东权益(万元)--------
##所有者权益调整项目(万元)--------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)45303.5644351.2540176.2836919.49
##负债和权益特殊项目(万元)--------
##负债和权益调整项目(万元)--------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)119431.67112170.88104442.88101955.92
特殊字段说明--------
#优先股(万元)--------
#永续债(万元)--------
其他权益工具(万元)--------
#优先股(万元)--------
#永续债(万元)--------
其他综合收益(万元)-434.62-92.94-205.85-230.39
划分为持有待售的资产(万元)--------
划分为持有待售的负债(万元)--------
长期应付职工薪酬(万元)--------
长期递延收益(万元)--------
应收票据及应收账款(万元)22207.1225118.6019398.4318645.71
合同资产(万元)2.732.739.599.59
债权投资(万元)--------
其他债权投资(万元)--------
其他权益工具投资(万元)--------
其他非流动金融资产(万元)--------
应付票据及应付账款(万元)55072.2650374.1647862.0546204.86
合同负债(万元)1109.28869.03690.46699.16
交易风险准备(万元)--------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------
应收款项融资(万元)185.0052.50182.20217.36
融出资金(万元)----182.20217.36
应收融资租赁款(万元)--------
应收分保合同准备金(万元)--------
使用权资产(万元)377.61434.89506.50592.42
吸收存款及同业存款(万元)--------
保险合同准备金(万元)--------
租赁负债(万元)168.84255.37343.13428.84
应付融资租赁款(万元)--------
固定资产合计(万元)40266.8541212.66----
在建工程合计(万元)--------
存放联行款项(万元)--------
抵债资产(万元)--------
联行存放款项(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)--------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)--------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)--------
应付短期融资款(万元)--------
存款证及应付票据(万元)--------
发布时间2024-04-272024-03-212024-03-212024-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272024-03-212024-04-26
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